本部门预算为汇总预算,包括:包括:阳江市水务局本级预算以及纳入编制范围的水务系统下属单位11家和阳江市双捷水文站。水务系统下属单位具体包括:阳江市大河水库管护中心、市仙家洞水库管护中心、市防汛、防风、防旱指挥部办公室、市水库移民领导小组办公室、市水政监察支队、市水务技术中心、市河道堤防管理处、市双捷水利枢纽管护中心、市区水库管护中心、市机电排灌管理总站、市三防物资储备管理总站。
阳江市水务局“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 225.70 万元,比上年 增加88.90 万元, 增长64.98 %,主要原因是 2019年度有三家单位因原单位内公车使用年限较长,到达报废期,处置后需要购置3台公车 。其中:因公出国(境)费 增加0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 199.50 万元(公务用车购置费 75.00 万元,公务用车运行维护费 124.50 万元),比上年 增加87.60 万元, 增长78.28 %,主要原因是 2019年度有三家单位因原单位内公车使用年限较长,到达报废期,处置后需要购置3台公车 ;公务接待费 26.20 万元,比上年 增加1.3 万元, 增长5.2 %,主要原因是 河湖管理职能业务量大,相关考核督察业务增加,但我单位严守中央八项规定节约开支,尽量减少不必要的开支。
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