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阳西县2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告
来源:本站 时间:2014-08-04 21:49 【字体: 】 浏览量:-
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  一、2010年预算执行情况
  2010年,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕县委、县政府的工作部署,按照县六届人大五次会议审议通过的预算,大力组织收入,严格控制支出,强化财政监督,促进了全县经济社会健康协调发展。
  (一)一般预算收支
  2010年全县一般预算收入20236万元,完成年度预算的123.62%,比上年增长43.41%。主要收入项目完成情况:
  1、税收收入17503万元,完成年度预算的119.44%。
  2、非税收入2733万元,完成年度预算的159.27%。
  2010年全县财政一般预算支出完成84729万元,比上年增长 14.73%(按快报可比口径计算,下同)。主要支出项目完成情况:
  1、一般公共服务支出13583万元,比上年增长22.35%。
  2、公共安全支出6254万元,比上年增长5.71%。
  3、教育支出18327万元,比上年增长16.58%。
  4、科学技术支出679万元,比上年增长19.33%。
  5、文化体育与传媒支出626万元,比上年增长13.82%。
  6、社会保障和就业支出7678万元,比上年增长5.16%。
  7、医疗卫生支出8220万元,比上年增长25.92%。
  8、农林水事务支出16801万元,比上年增长18.11%。
  9、交通运输支出2133万元,比上年增长516.47%。
  10、资源勘探电力信息等事务支出3875万元,比上年增长332%。
  11、商业服务等事务支出1451万元,比上年增长97.68%。
  12、城乡社区事务等各项支出3775万元,比上年增长4.17%。
  13、其他支出1327万元,比上年减少24.43%。
  2010年,全县一般预算收入20236万元,加上上级补助收入65837万元,上年结余结转收入2907万元,调入资金2100万元,财政一般预算总收入91080万元。全县财政一般预算支出84729万元,加上上解支出2642元,增设预算周转金188万元,财政一般预算总支出87559万元。收支相抵,结转和结余3521万元(其中结转转贷地方政府债券3383万元,净结余138万元),实现了财政收支平衡,略有结余。
  二、2011年预算草案
  2011年是“十二五”规划的开局之年,认真做好各项财政工作,保证全县财政正常运转,对促进我县经济平稳较快发展有着重要意义。这几年,省委、省政府积极实施区域协调发展战略,大力推动“双转移”和公共服务均等化,为我县实现跨越式发展提供了难得的机遇,我县经济综合实力不断增强,财政收入大幅增长。但是,由于我县经济底子仍然薄弱,财政收入堆头小,特别是今年省政府调整完善分税制财政管理体制,上缴省的“四税”收入由原来省县“四六”分成调整为“五五”分成,县级财政将会出现减收,今年的财政形势仍然不容乐观,财政收支矛盾仍然突出,资金调度将更加困难。因此,必须增强忧患意识、责任意识,采取有力措施,扎实做好各项财政工作,确保预算收支平衡。
  2011年我县财政工作的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,把握国家实行的财政政策取向,加强财政科学管理,狠抓增收节支,进一步优化支出结构,严格控制一般性支出,加大对“三农”、教育、社保、医疗卫生等支持力度,切实保障和改善民生,促进全县经济平稳较快发展和各项事业全面进步。
  根据这一指导思想,2011年我县财政预算编制要继续坚持“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则,全县财政预算收支安排如下:
  (一)一般预算收支
  2011年全县一般预算收入安排23880万元,比上年增长18%。主要收入项目:
  1、税收收入20729万元,比上年增长18.4%。
  2、非税收入3151万元,比上年增长15.3%。
  2011年全县财政一般预算收入为23880万元,加上税收返还3183万元,上级补助收入21272万元,上年净结余138万元,全县财政一般预算总收入为48473万元,减去上解上级支出3734万元,全县可供支配的财力为44739万元,比上年增长22%。主要支出项目:
  1、一般公共服务支出8244万元,比上年增长11%。
  2、公共安全支出3305万元,比上年增长11%。
  3、教育支出15378万元,比上年增长18%。
  4、科学技术支出325万元,比上年增长18%。
  5、文化体育与传媒支出329万元,比上年增长5%。
  6、社会保障和就业支出6115万元,比上年增长18%。
  7、医疗卫生支出3175万元,比上年增长18%。
  8、农林水事务支出2602万元,比上年增长179%。
  9、交通运输支出726万元,比上年增加705万元,是增加成品油价格和税费改革税收返还支出。
  10、粮油物资管理等事务支出488万元,比上年增加348万元,主要是增加粮食风险基金支出。
  11、城乡社区事务等各项支出2720万元,比上年增长3%。
  12、预备费1332万元,比上年增长26%。
  按上述安排,2011年财政一般预算总收入为48473万元,财政一般预算总支出为48473万元,收支相抵,财政一般预算收支平衡。

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