目 录
第一部分 共青团阳江市委员会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团阳江市委员会概况
一、主要职责
1、贯彻执行市委、团省委的工作部署,制订阳江共青团发展战略、发展规划及配套措施,并组织实施,指导全市各级团组织开展工作。
2、对广大青年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,帮助青年学习现代科学文化知识、对团员进行共产主义思想教育,向党组织推荐优秀团员入党,向党和政府推荐各类优秀青年人才。
3、组织青年参加社会主义现代化建设的实践,组织青年开展各项劳动竞赛和突击活动。
4、密切与兄弟市青年的联系和合作,加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结,发展与世界各国青年的友好关系,指导各级青联组织和青年社团开展活动。
5、向党和政府反映青年的意见和要求,协同有关部门宣传青少年工作法规,组织青年开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,维护青少年合法权益。
6、受市委委托领导少先队工作。
7、完成市委和团省委交办的其他工作。
二、机构设置
1、办公室。负责团市委机关内部行政管理、文秘工作、后勤、财务、保密、信访、青年统战及青年外事联络工作,承担青年联合会秘书处工作。
2、组织部。负责指导团员发展、团组织设置和培训干部的工作,协管县级团的领导班子,负责本机关的组织人事、党务工作,负责城市青年,青年文明号工作。
3、宣传部。负责团的宣传、思想教育、青农、青少年维权工作,组织青年的文化体育活动,及文化阵地建设工作。
4、学校部(挂少工委办公室牌子)。指导学校的团工作、市直团工作、希望工程工作,负责规划、指导少先队、青少年宫工作,协同教育部门培训少先队辅导员,组织少先队员开展思想教育和劳动实践活动。
团市委机关行政编制9名,后勤服务人员数2名。
第二部分 2017年部门预算表
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|
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表1 |
收支总体情况表 |
|||
单位名称:共青团阳江市委员会 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
一、财政拨款 |
220.60 |
一、基本支出 |
167.60 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、项目支出 |
53.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
220.60 |
本年支出合计 |
220.60 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
收入总计 |
220.60 |
支出总计 |
220.60 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
收入总体情况表 |
|
单位名称:共青团阳江市委员会 |
单位:万元 |
项目 |
2017年预算 |
一、预算拨款 |
220.60 |
一般公共预算拨款 |
220.60 |
基金预算拨款 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
教育收费 |
0.00 |
其他财政收入拨款 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
事业收入 |
0.00 |
事业单位经营收入 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
220.60 |
|
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
220.60 |
|
表3 |
支出总体情况表 |
|
单位名称:共青团阳江市委员会 |
单位:万元 |
项目 |
2017年预算 |
一、基本支出 |
167.60 |
工资福利支出 |
101.20 |
一般商品和服务支出 |
36.00 |
对个人和家庭的补助 |
28.40 |
其他资本性支出等 |
2.00 |
|
|
二、项目支出 |
53.00 |
日常运转类项目 |
0.00 |
政府购买服务类项目 |
0.00 |
其他类项目 |
0.00 |
科技研发类项目 |
0.00 |
基本建设类项目 |
0.00 |
补助企事业类项目 |
0.00 |
信息化运维类项目 |
0.00 |
专项业务类项目 |
53.00 |
因公出国(境)项目 |
0.00 |
信息系统建设类项目 |
0.00 |
|
|
三、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
本年支出合计 |
220.60 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、结转下年 |
0.00 |
|
|
支出总计 |
220.60 |
|
|
|
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
|||
单位名称:共青团阳江市委员会 |
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
一、一般公共预算 |
220.60 |
一、一般公共预算 |
220.60 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
220.60 |
本年支出合计 |
220.60 |
|
|
|
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类项目) |
|||
单位名称:共青团阳江市委员会 |
|
单位:万元 |
|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
220.60 |
167.60 |
53.00 |
[201]一般公共服务支出 |
200.60 |
147.60 |
53.00 |
[20129]群众团体事务 |
200.60 |
147.60 |
53.00 |
[2012901]行政运行 |
147.60 |
147.60 |
0.00 |
[2012999]其他群众团体事务支出 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
[2101101]行政单位医疗 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
[221]住房保障支出 |
16.70 |
16.70 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
16.70 |
16.70 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
[2210203]购房补贴 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目) |
||
单位名称:共青团阳江市委员会 |
单位:万元 |
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
合计 |
167.60 |
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
101.20 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
34.40 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
54.40 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
11.50 |
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
10.00 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
36.00 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
3.00 |
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.80 |
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.00 |
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
3.20 |
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
1.50 |
[50201]办公经费 |
[30229]工福利费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
5.00 |
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
3.50 |
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
8.00 |
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
[50204]专用材料购置费 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
5.00 |
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
1.00 |
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
4.00 |
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
2.00 |
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
[50303]公务车购置 |
[31013]公务车购置 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
2.00 |
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
28.40 |
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
3.30 |
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
|
[30311]住房公积金 |
11.70 |
|
[30313]购房补贴 |
5.00 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
8.40 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30229]工福利费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
[50503]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国(境)费用 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修(护)费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[310]资本性支出 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31013]公务车购置 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
|
[30311]住房公积金 |
0.00 |
|
[30313]购房补贴 |
0.00 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
|
表7 |
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目) |
||
单位名称:共青团阳江市委员会 |
|
单位:万元 |
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济项目 |
2017年预算 |
|
合计 |
53.00 |
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
53.00 |
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30229]工福利费 |
0.00 |
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
[50204]专用材料购置费 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
[50204]专用材料购置费 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
53.00 |
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
0.00 |
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
[50303]公务车购置 |
[31013]公务车购置 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
|
[30311]住房公积金 |
0.00 |
|
[30313]购房补贴 |
0.00 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30229]工福利费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
[50503]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国(境)费用 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修(护)费 |
0.00 |
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 |
[310]资本性支出 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31001]房屋建筑物购建 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31005]基础设施建设 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31013]公务车购置 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31003]专用设备购置 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31006]大型修缮 |
0.00 |
[50599]其他对事业单位补助 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
0.00 |
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
|
[30311]住房公积金 |
0.00 |
|
[30313]购房补贴 |
0.00 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
表8 |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
单位名称:共青团阳江市委员会 |
单位:万元 |
项目 |
2017年预算 |
行政经费 |
157.60 |
“三公”经费 |
10.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
1.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
4.00 |
1、公务用车购置 |
0.00 |
2、公务用车运行维护费 |
4.00 |
(三)公务接待费支出 |
5.00 |
注: |
|
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
|
|
|
表9 |
2017年政府性基金预算支出情况表 |
|||
单位名称:共青团阳江市委员会 |
|
单位:万元 |
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本部门无政府性基金安排的支出,本表为空。 |
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|||
2017年部门预算基本支出预算表 |
||||||||||
单位名称:共青团阳江市委员会 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
167.60 |
167.60 |
167.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
共青团阳江市委员会 |
167.60 |
167.60 |
167.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
[301]工资福利支出 |
101.20 |
101.20 |
101.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
[302]商品和服务支出 |
36.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
[303]对个人和家庭的补助 |
28.40 |
28.40 |
28.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
[310]其他资本性支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|||||||
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||||||||||
单位名称:共青团阳江市委员会 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
||||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||
合计 |
53.00 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
共青团阳江市委员会 |
53.00 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
“五四”活动经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
志愿者经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
青少年维权和心理咨询热线经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
“阳光行动-青少年健康成长守护工程”工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
青少年儿童和少先队工作经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
青少年社区矫正、预防青少年截流犯罪工作经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
“领头雁”农村青年人才助力精准扶贫行动计划经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门预算总收入220.6万元,其中:财政预算拨款220.6万元,一般公共预算拨款220.6万元,政府性基金预算0万元。与上一年184.9万元相比增加35.7万元,主要原因是一般公共服务支出和专项资金增加。预算总支出220.6万元,其中:一般公共预算支出220.6万元。与上一年184.9万元相比增加35.7万元,主要原因一般公共服务支出和专项资金增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门三公经费预算数为10万元,其中:因公出国(境内)费1万元,与上一年减少2万元;公务用车购置及运行费4万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4万元),与上一年持平;公务接待费5万元,与上一年持平。
增减变化具体原因是:因工作实际,因公出国(境内)次数减少。
三、机关运行经费安排情况
2017年本部门的机关运行经费预算38万元,包括办公费3万元,印刷费0.8万元,邮电费1万元,差旅费3.2万元,会议费3.5万元,培训费8万元,公务接待费5万元,工会经费1.5万元,公务用车运行维护费4万元,因公出国(境)1万元,其他交通费用5万元,办公设备购置经费2万元。
四、政府采购情况
2017年本部门无政府采购预算。
五、国有资产占有使用情况
本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。无预算安排购置车辆。
六、预算绩效信息公开情况
无
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(项):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。
(十三)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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