一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
1、本院内设内科、妇产科、外一科、外二科、康复科、门诊急诊、保健科、仪检科、药房药库、行政后勤、手术室等科室,它们各自履行各科室应有职能。内科专治呼吸疾病、小儿疾病、肝脏疾病等,妇产科为妇女产妇提供治疗检查服务,外一科、外二科专治外伤骨伤,康复科提供理疗物理治疗,门诊包括五官、内科、外科、妇产科中医科、甲状腺专科、痔疮科门诊,为病人提供各方面的门诊诊断治疗,急诊科为专门收治急症患者,保健科专门负责各项体检项目,仪检科为体检病人提供各种检查仪器,药房药库为储存发放药品的仓库,行政后勤包括病案室、财务科、办公室、仓库、医务科、人事科、院长室、焗炉室,专门处理后勤事务,手术室为需要手术病人提供手术治疗。
(二)人员构成情况。
1、部门本部人员情况,其中:事业人员人数61人、离退休人员人数50人。
(三)预算年度的主要工作任务。
本单位作为公立医院,主要工作职责任务为破除以药补医机制,取消药品加成,以改革补偿机制和落实医院自主经营权为切入点,统筹推进综合改革,加强医院能力建设,统筹医疗卫生体系发展,做到大病不出市。2017年本院准备搬迁,加大预算投入装修和购置医疗设备医疗耗材。
二、收入预算说明
2017年收入预算数5311.50万元,其中:财政拨款收入174.60万元,事业收入5060.50万元,其他收入76.4万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算数为5311.50万元,其中:预算拨款支出数为174.60万元。
2017年支出预算按用途划分,基本支出预算数5311.50万元,占100%,其中:工资福利支出数为1928.07万元,对个人和家庭的补助数为74.36万元,商品和服务支出数为3016.93万元,其他资本性支出数为292.13万元;项目支出预算数0元,占0%。
2017年其他资本性支出预算比2016年其他资本性支出增加了37.08万元,主要因为2017年本单位准备搬迁,提高预算计划用于购置医疗设备和耗材。
附件:2017部门预算公开表格.xls
阳江市第三人民医院
2017年1月30日