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2017年民建阳江市委会部门预算
来源:本站 作者:民建阳江市委会 时间:2017-02-10 11:39 【字体: 】 浏览量:-
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目 录

 

第一部分  民建阳江市委会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  民建阳江市委会概况

 

一、主要职责

(一)部门机构设置、职能。

民建阳江市委会内设办公室,主要职能是:

(1)负责本党派机关日常事务;负责市委会办文、办会、文件收发、归档、人事、财会及后勤工作等。

(2)负责本党派宣传、参政议政、社会服务工作,以及协调与各有关部门的联系等。

(二)2017年人员构成情况。

 民建阳江市委会机关在职人员2人(行政编制2人、事业编制1人),离退休人员2人。

(三)2017年主要工作任务。

(1)深入学习党的十九大精神及民建十一大精神,加强会员思想建设,努力提高会员的政治理论水平,努力提高组织方面建设。

(2)积极组织开展社会调研活动,不断改进参政议政工作思路,提高参政议政水平。

(3)注重社会实效,打造社会服务品牌,努力做好社会服务工作。

 

 

 

第二部分  2017年部门预算表

 

   表1
收支总体情况表
单位名称:民建阳江市委会  单位:万元
收入支出
项目2017年预算项目2017年预算
一、财政拨款64.2一、基本支出61.2
二、财政专户拨款 二、项目支出3
三、其他资金 三、事业单位经营支出 
    
本年收入合计64.2本年支出合计64.2
    
四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 
五、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 
六、用事业基金弥补收支总额 六、结转下年 
    
收入总计64.2支出总计64.2
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。   

 

 表2
收入总体情况表
单位名称:民建阳江市委会单位:万元
项目2017年预算
一、预算拨款64.2
   一般公共预算拨款 
   基金预算拨款 
二、财政专户拨款 
   教育收费 
   其他财政收入拨款 
三、其他资金 
   事业收入 
   事业单位经营收入 
   其他收入 
  
本年收入合计64.2
  
四、上级补助收入 
五、附属单位上缴收入 
六、用事业基金弥补收支总额 
  
收入总计64.2

 

 表3
支出总体情况表
单位名称:民建阳江市委会单位:万元
项目2017年预算
一、基本支出61.2
  工资福利支出17.6
  一般商品和服务支出19.7
  对个人和家庭的补助23.9
  其他资本性支出等 
  
二、项目支出3
  日常运转类项目 
  政府购买服务类项目 
  其他类项目 
  科技研发类项目 
  基本建设类项目 
  补助企事业类项目 
  信息化运维类项目 
  专项业务类项目3
  因公出国(境)项目 
  信息系统建设类项目 
  
三、事业单位经营支出 
  
本年支出合计 
  
四、对附属单位补助支出 
五、上缴上级支出 
六、结转下年 
  
支出总计64.2

 

   表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:民建阳江市委会  单位:万元
收入支出
项目2017年预算项目2017年预算
一、一般公共预算64.2一、一般公共预算64.2
二、政府性基金预算 二、政府性基金预算 
三、国有资本经营预算 三、国有资本经营预算 
    
本年收入合计64.2本年支出合计64.2

 

   表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类项目)
单位名称:民建阳江市委会  单位:万元
功能科目名称一般公共预算支出
小计其中:基本支出项目支出
合计64.261.23
[201]一般公共服务支出40.337.33
[20128]民主党派及工商联事务40.337.33
[2012801]行政运行1919 
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出22.719.73
[208]社会保障和就业支出19.219.2 
[20805]行政事业单位离退休19.219.2 
[2080501]归口管理的行政单位离退休19.219.2 
[210]医疗卫生与计划生育支出1.31.3 
[21005]医疗保障1.31.3 
[2100501]行政单位医疗1.31.3 
[221]住房保障支出22 
[22102]住房改革支出22 
[2210201]住房公积金22 
    

 

  表6
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类项目)
单位名称:民建阳江市委会 单位:万元
政府预算支出经济分类部门预算支出经济项目2017年预算
 合计64.1
[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出19.6
  [50101]工资奖金津补贴  [30101]基本工资6.1
  [50101]工资奖金津补贴  [30102]津贴补贴9.5
  [50101]工资奖金津补贴  [30103]奖金2
  [50102]社会保障缴费  [30112]其他社会保障缴费 
  [50103]住房公积金  [30113]住房公积金2
  [50199]其他工资福利支出  [30106]伙食补助费 
[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出22.2
  [50201]办公经费  [30201]办公费2
  [50201]办公经费  [30202]印刷费2
  [50201]办公经费  [30204]手续费 
  [50201]办公经费  [30205]水费0.06
  [50201]办公经费  [30206]电费0.06
  [50201]办公经费  [30207]邮电费0.1
  [50201]办公经费  [30209]物业管理费 
  [50201]办公经费  [30211]差旅费4
  [50201]办公经费  [30214]租赁费 
  [50201]办公经费  [30228]工会经费 
  [50201]办公经费  [30229]工福利费0.024
  [50201]办公经费  [30239]其他交通费用2.2
  [50202]会议费  [30215]会议费2
  [50203]培训费  [30216]培训费3
  [50205]委托业务费  [30203]咨询费 
  [50205]委托业务费  [30226]劳务费 
  [50205]委托业务费  [30227]委托业务费 
  [50206]公务接待费  [30217]公务接待费3.5
  [50207]因公出国(境)费用  [30212]因公出国(境)费用 
  [50208]公务用车运行维护费  [30231]公务用车运行维护费 
  [50209]维修(护)费  [30213]维修(护)费 
  [50299]其他商品和服务支出  [30299]其他商品和服务支出3.26
[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出0.5
  [50306]设备购置  [31002]办公设备购置0.5
[505]对事业单位经常性补助[301]工资福利支出 
  [50501]工资福利支出  [30101]基本工资 
  [50501]工资福利支出  [30102]津贴补贴 
  [50501]工资福利支出  [30103]奖金 
  [50501]工资福利支出  [30107]绩效工资 
  [50501]工资福利支出  [30113]住房公积金 
  [50501]工资福利支出  [30199]其他工资福利支出 
[505]对事业单位经常性补助[302]商品和服务支出 
  [50502]商品和服务支出  [30201]办公费 
  [50502]商品和服务支出  [30299]其他商品和服务支出 
[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助21.8
  [50901]社会福利和救助  [30304]抚恤金 
  [50901]社会福利和救助  [30305]生活补助 
  [50901]社会福利和救助  [30307]医疗费补助1.3
  [50901]社会福利和救助  [30309]奖励金 
  [50905]离退休费  [30301]离休费 
  [50905]离退休费  [30302]退休费19.2
  [50999]其他对个人和家庭的补助  [30399]其他对个人和家庭的补助1.3
   

 

  表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类项目)
单位名称:民建阳江市委会 单位:万元
政府预算支出经济分类部门预算支出经济项目2017年预算
 合计3
[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出 
  [50199]其他工资福利支出  [30106]伙食补助费 
  [50199]其他工资福利支出  [30199]其他工资福利支出 
[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出 
  [50201]办公经费  [30201]办公费 
  [50201]办公经费  [30202]印刷费 
  [50201]办公经费  [30204]手续费 
  [50201]办公经费  [30205]水费 
  [50201]办公经费  [30206]电费 
  [50201]办公经费  [30207]邮电费 
  [50201]办公经费  [30209]物业管理费 
  [50201]办公经费  [30211]差旅费 
  [50201]办公经费  [30214]租赁费 
  [50201]办公经费  [30239]其他交通费用 
  [50202]会议费  [30215]会议费 
  [50203]培训费  [30216]培训费 
  [50205]委托业务费  [30203]咨询费 
  [50205]委托业务费  [30226]劳务费 
  [50206]公务接待费  [30217]公务接待费 
  [50208]公务用车运行维护费  [30231]公务用车运行维护费 
  [50209]维修(护)费  [30213]维修(护)费 
  [50299]其他商品和服务支出  [30299]其他商品和服务支出3
[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出 
  [50301]房屋建筑物购建  [31001]房屋建筑物购建 
  [50303]公务车购置  [31013]公务车购置 
  [50306]设备购置  [31002]办公设备购置 
  [50306]设备购置  [31003]专用设备购置 
  [50306]设备购置  [31007]信息网络及软件购置更新 
  [50307]大型修缮  [31006]大型修缮 
  [50399]其他资本性支出  [31099]其他资本性支出 
[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助 
  [50901]社会福利和救助  [30307]医疗费补助 
  [50999]其他对个人和家庭的补助  [30399]其他对个人和家庭的补助 
   

 表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:民建阳江市委会单位:万元
项目2017年预算
行政经费61.2
“三公”经费 
    其中:(一)因公出国(境)支出 
          (二)公务用车购置及运行维护支出 
                1、公务用车购置 
                2、公务用车运行维护费 
          (三)公务接待费支出3.5
  
注: 
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位。事业单位公务用车购置费、公务用车租用非、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

   表9
2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称:民建阳江市委会  单位:万元
功能科目名称政府性基金预算支出
小计其中:基本支出项目支出
    
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。   

 

       表10
民建阳江市委会预算基本支出预算表
单位名称:民建阳江市委会      单位:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
**1234567
合计61.261.261.2    
        

 

        表11
民建阳江市委会预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:民建阳江市委会       单位:万元
支出项目类别(资金使用单位)总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
**12345678
合计333     
         
         

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算64.2万元,比上年减少6.1万元,减少8.68%,主要原因是减少在编人员1人;支出预算64.2万元,比上年减少6.1万元,减少8.68%,主要原因是减少在编人员1人。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排3.5万元,比上年减少0.5万元,下降14.28%,主要原因是严格控制接待批次。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,与上年保持不变;公务接待费3.5万元,比上年减少0.5万元,下降14.28%,主要原因是严格控制接待批次。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排22.2万元,比上年增加2.6万元,增长13.26%,主要原因是党派事务性活动增多。其中:办公费2万,印刷费2万,邮电费0.1万,差旅费4万,会议费2万,培训费3万,公务费3.5万,福利费0.024万,日常维修费0万,专用材料及一般设备购置费0万,办公用房水电费0.12万,办公用房取暖费0万,办公用房物业管理费0万,公务用车运行维护费0万,其他交通费2.2万,其他商品和服务支出3.26万等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排0.5万。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款

(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指单位用于除基本支出外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

 

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