2016年
阳江市经济和信息化局部门决算
目 录
第一部分 2016年阳江市经济和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2016年阳江市经济和信息化局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年阳江市经济和信息化局决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2016年阳江市经济和信息化局
概况
一、主要职责
阳江市经济和信息化局是主管经信系统工作的职能部门。主要职责:(一)贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化的法律法规和方针政策,拟订工业、信息化领域的规范性文件并组织实施;研究提出全市新型工业化发展战略,推进信息化和工业化融合、军民融合发展。(二)拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策;组织拟订相关产业技术规范和标准并实施;指导工业企业加强质量管理,牵头实施名牌带动战略;指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。(三)监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布,统筹协调解决相关重大问题;牵头做好培育大型骨干企业工作;组织协调全市煤炭、电力、油品和重点工业生产物资运输能力等供应,负责工业、信息化领域的应急物资管理有关工作。(四)执行有关固定资产投资政策,编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施,审核、上报和办理需经国家和省审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目,提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。(五)指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作,推进相关科研成果产业化。(六)牵头组织全社会节能工作,拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施;牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作;推动循环经济系统工程建设;依法对重点用能单位、商业和社会用能的用能状况进行监督和监测。(七)拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施、产业转移工业园区中长期发展规划和政策措施;承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作,研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题,提出政策建议。(八)牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作;负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务,综合协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的政策措施;协调解决中小微企业和民营经济发展中的有关重大问题。(九)拟定工业、信息化领域生产服务业发展规划和计划,并组织实施;统筹推进国民经济和社会信息化工作,协调指导经济社会领域的信息化应用;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;协调推进信息化基础设施建设,协助推进国家、省及市重点信息化工程建设。 (十)负责信息网络基础设施建设的规划、协调和管理,协调通信管线、站点、公共通信网规划,推进服务信息网络的资源共享和互联互通。(十一)配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);负责无线电监测、检测、干扰查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。(十二)负责国防科技工业的综合协调和管理,组织指导国防科技工业的民参军、军转民工作;组织指导民用部门军品配套工作;承担履行《禁止化学武器公约》相关工作。(十三)拟订民用爆炸物品发展规划和政策措施,组织实施民用爆炸物品建设项目验收、科技项目管理和产品质量监管;负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。(十四)指导、协调工业、信息化领域的对外交流与合作。(十五)承办市人民政府、省经济和信息化委员会交办的其他事项。
二、机构设置
阳江市经济和信息化局内设12个科室,下属单位2个。没有下属单位纳入本部门决算编报范围。
1.各科室分别是:
(1)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作;承担信息、安全保卫、保密、信访、督查、宣传考核、计划生育、政务公开等工作;负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、培训工资福利、党群、纪检、监察、离退休人员服务等工作。
(2)运行监测与综合科。监测分析工业、信息化等领域运行态势,编制并发布相关信息,做好预测警和信息引导;提出工业、信息化等领域近期主要经济预测指标;协调解决经济运行中的重大问题;牵头负责企业有关信息统计、分析、报告等工作;综合分析工业、信息化领域运行和产业发展中的重大问题,提出有关意见建议;起草综合材料和重要文稿。
(3)财务科。负责机关和直属单位的财务、基本建设和资产管理、内部审计等工作;负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价、内部审计等工作。
(4)产业规划与发展科(市稀土办公室)。组织拟订工业、信息化领域发展规划、产业政策并执行;提出信息化与工业化融合发展及管理创新的政策建议;承担工业领域淘汰落后产能、化解产能过剩相关工作;牵头负责培育大型骨干企业工作;组织实施原材料工业、装备工业、消费品工业产业发展规划和政策措施,推进产业转型升级;承担履行,《禁止化学武器公约》相关工作;研究工业发展中的重大问题并提出政策建议;承担;国防科技工业的综合协调和管理。
(5)技术改造与创新科(与中小企业局技术进步科合署)。组织编制实施工业、信息化领域企业重点技术改造投资计划,组织实施国家有关重点技术改造投资计划;审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的相关领域技术改造投资项目;提出促进相关领域企业技术改造投资的政策措施;指导相关领域技术改造项目设备招标工作;参与工业、信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作;指导推动产业技术创新和技术进步;编制和组织实施企业技术创新、相关领域战略性新兴产业专项以及重大科技专项;推动完善企业创新体系,推动产学研联合和创新成果产业化;指导工业企业质量管理和标准化工作;指导工业领域新产品、新装备、新材料、新工艺、新技术的推广应用和引进重大技术装备的消化创新;负责实施名牌带动战略的有关工作。
(6)能源与循环经济科(重要物资协调科)。
协调全社会节能工作和管理节能工作。牵头拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施;组织实施节能技术改造和技改项目节能评估;牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作;组织实施节能考核,推动循环经济系统工程建设;组织协调节能环保产业发展;编制和实施近期电力生产和供应调控配置方案;协调处理电力经济运行中的重大问题;提出电热价格政策意见,参与电价整顿、调整、改革工作;组织拟订农村电气化发展规划;组织协调关系国计民生的重要生产资料、生活资料运输,保障经济安全运行和重要物资供应;承担相关领域应急管理、应急物资储备管理;依法实施电力、油品、煤炭的行业管理;组织协调油品和煤炭等重要工业生产资料的供应等。
(7)工业园区科(市双转移领导小组办公室)
拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施、产业转移工业园区中长期发展规划和政策措施;承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作,指导推进工业园合理布局、工业企业进园和产业集聚发展;研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题,提出政策建设;组织产业转移工业园调整及相关目标考核评价工作。
(8)生产服务业科(与民用爆炸物品监管科合署)。
拟订并组织实施工业、信息化领域生产服务业发展规划和计划,组织推进工业、信息化领域生产服务业;推进生产服务业功能区和公共服务平台建设;推动有关生产服务业模式创新;促进工业设计发展;推动工业、信息化领域电子商务应用与发展;促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展;拟订民用爆炸物品生产、销售发展规划和政策措施;承担民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理;组织实施民用爆炸物品生产、销售环节的运行监测分析工作,综合指导工业、信息化领域安全生产工作。
(9)信息产业科。
指导电子信息产品制造、软件和信息服务业发展,协调解决产业发展中有关问题;组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和软件的国产化,促进电子信息技术服务的规范和标准;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;统筹协调国民经济和社会信息化工作;研究编制信息化专项规划并组织实施;推进信息化和工业化融合工作;推进新一代信息技术的普及应用;推进信息消费发展;协调推进信息化基础设施建设;协助推进国家及省重点信息化工程;研究制定信息化应用促进政策。
(10)无线电管理科(市无线电管理办公室)。
承担无线电频率的规划、分配与指配工作;依法监督管理无线电(站);协调处理军地间无线管理相关事宜;承担无线电监测、检测及干扰查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序;依法组织实施无线电管制;组织实施信息网络设施建设的规划和管理;协调通信管线、站点、公共通信网规划;推进面向社会服务的信息网络的资源和互联互通。
(11)节能监察科(与行政审批与法规科合署,加挂市节能监察中心牌子)。
负责节能培训和技术节能工作;依法对用能单位履行节能法律法规、规章制度的情况进行监督和检查;依法对重点用能单位、商业和社会用能状况进行监督和监测;对用能单位的能源利用状况依法实行监测;对采用或者生产国家明令淘汰的用能产品进行监督与检查;依法受理全市能源利用违法、违规案件的举报和投诉,根据《节约能源法》《广东省节约能源条例》等法律法规,查处严重浪费能源及其他违法、违规用能行为;负责在关规范性文件的合法性审核工作;承担行政审批和有关行政复议、行政应诉工作;组织推进本部门行政审批制度改革职能转变相关工作。
(12)市中小企业局(民营经济发展服务局)
贯彻实施国家有关中小微企业和民营经济发展的政策、法规,提出促进中小微企业和民营经济发展的政策、措施;综合协调有关部门搞好中小微企业和民营经济的管理、服务;指导中小微企业和民营经济的改革与创新,推进中小微企业和民营经济服务体系建设;指导中小微企业与大企业协作配套发展。
下设2个职能科:
一是民营经济科(服务体系建设科)。贯彻实施国家有关中小微企业和民营经济发展的政策、法规,提出促进中小微企业和民营经济发展的政策、措施;研究分析中小企业和民营经济运行情况,协调解决中小企业和民营经济发展的重大问题,指导中小企业和民营经济开展国外经济技术交流与合作;培育发展民营骨干企业;组织拟定中小企业服务体系建设发展规划和计划;统筹中小企业服务体系建设,建立和完善创业辅导、人才培训、市场开拓、信息化应用、管理咨询等服务平台,负责推进中小企业公共服务平台建设;推动中小企业信息化应用;指导小企业创业服务;指导中小企业提供服务的各类服务机构和中介组织开展工作。
二是技术进步科(与技术改造与创新科合署)。研究提出促进中小微企业和民营经济自主创新和创新成果产业化规范性文件草案、政策措施;研究提出中小微企业和民营经济融资政策措施;指导中小微企业和民营经济产业转型升级、结构优化升级、技术进步;指导中小微企业和民营经济公共技术服务平台建设和推动产学研合作;引导金融机构加强和改善对中小微企业和民营经济的服务;推动中小微企业信用担保行业发展;指导中小微企业和民营经济与大企业配套发展。
2、阳江市经济和信息化局下属单位设置、职能
(1)阳江市电子政务建设管理办公室(阳江市大数据管理局)
职能:
一是贯彻执行国家、省、市有关大数据管理和电子政务工作的方针政策与法规,拟订推进全市大数据管理和电子政务领域的发展规划和措施并组织实施。
二是负责全市大数据和电子政务的综合管理、协调推进、政务信息化项目的建设管理工作,组织制定大数据的收集、开发、应用等管理标准和技术规范。
三是负责全市大数据和电子政务公务基础设施和共性应用系统的规划设计、建设管理和运行维护;组织协调市级重大电子政务项目建设,对市直部门电子政务工程项目建设提供技术支持。
四是负责市电子网络平台的建设和管理,负责市委、市府机关大院网络的建设、运行、维护与管理,统筹协调电子政务信息安全保障体系建设,承担电子政务信息安全保障相关工作。
五是组织、协调全市电子政务信息资源的开发利用,整合各类电子政务信息资源,加强信息共享和综合利用。
六是负责政府投资建设的政务信息化服务平台项目的组织实施和管理工作。
七是负责全市网络问政平台的建设管理工作,为市政府门户网站的建设管理、日常运行以及政府信息公开工作提供平台技术支持。
八是承办上级部门交办的其他工作。
(2)阳江市中小企业服务中心
职能:为市经济和信息化局内设中小企业局的直属正科级公益二类事业单位,主要任务是:为中小企业提供创业辅导、企业管理、信息咨询、市场营销、筹资融资、技术主持、人才引进、人员培训、对外合作、展销和法律咨询等服务。
(3)阳江市无线电管理监测站
职能:贯彻国家及省有关无线电管理法律法规精神,开展阳江辖区内无线电监测工作,维护阳江辖区内空中无线电波秩序,保障无线电通信安全畅通,并承担阳江市无线电管理办公室交办的其他工作。
第二部分 阳江市经济和信息化局决算表
收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开01表 | ||
单位:阳江市经济和信息化局 |
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| 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 2441.50 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 186.04 | |
二、上级补助收入 | 3 |
| 二、外交支出 | 39 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 |
| 三、国防支出 | 40 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 |
| 四、公共安全支出 | 41 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 五、教育支出 | 42 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 18.30 | 六、科学技术支出 | 43 | 98.17 | |
…… | 8 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 44 | 0.00 | |
| 9 |
| 八、社会保障和就业支出 | 45 | 65.92 | |
| 10 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46 | 29.17 | |
| 11 |
| 十、节能环保支出 | 47 | 75.77 | |
| 12 |
| 十一、城乡社区支出 | 48 | 0.00 | |
| 13 |
| 十二、农林水支出 | 49 | 0.00 | |
| 14 |
| 十三、交通运输支出 | 50 | 0.00 | |
| 15 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 51 | 868.83 | |
| 16 |
| 十五、商业服务业等支出 | 52 | 9.80 | |
| 17 |
| 十六、金融支出 | 53 | 0.00 | |
| 18 |
| 十七、援助其他地区支出 | 54 | 0.00 | |
| 19 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 55 | 0.00 | |
| 20 |
| 十九、住房保障支出 | 56 | 66.95 | |
| 21 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 57 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十一、其他支出 | 58 | 9.80 | |
| 23 |
| 二十二、债务还本支出 | 59 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 2459.80 | 二十三、债务付息支出 | 60 |
| |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| …… | 61 |
| |
年初结转和结余 | 26 | 753.25 | 本年支出合计 | 62 | 1410.45 | |
| 27 |
| 结余分配 | 63 |
| |
| 32 |
| 年末结转和结余 | 68 | 1802.60 | |
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总计 | 36 | 3213.05 | 总计 | 72 | 3213.05 |
收入决算表 | ||||||||
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| 公开02表 | ||
编制单位:阳江市经济和信息化局 |
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| 单位:万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,459.80 | 2,441.50 |
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| 18.30 | |
201 | 一般公共服务支出 | 186.04 | 186.04 |
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20113 | 商贸事务 | 176.04 | 176.04 |
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2011308 | 招商引资 | 176.04 | 176.04 |
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20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |
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2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |
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206 | 科学技术支出 | 83.14 | 83.14 |
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20601 | 科学技术管理事务 | 83.14 | 83.14 |
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2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 83.14 | 83.14 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 65.92 | 65.92 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 65.92 | 65.92 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.63 | 65.63 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 0.29 | 0.29 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.17 | 29.17 |
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21005 | 医疗保障 | 20.29 | 20.29 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 |
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21007 | 计划生育事务 | 8.89 | 8.89 |
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2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.89 | 8.89 |
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211 | 节能环保支出 | 55.41 | 55.41 |
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21110 | 能源节约利用 | 55.41 | 55.41 |
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2111001 | 能源节约利用 | 55.41 | 55.41 |
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215 | 资源勘探信息等支出 | 1,918.35 | 1,900.06 |
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| 18.30 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 770.21 | 751.91 |
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| 18.30 |
2150501 | 行政运行 | 467.51 | 449.21 |
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| 18.30 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 302.70 | 302.70 |
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21506 | 安全生产监管 | 40.70 | 40.70 |
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2150601 | 行政运行 | 40.70 | 40.70 |
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21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,107.44 | 1,107.44 |
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2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,107.44 | 1,107.44 |
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216 | 商业服务业等支出 | 9.80 | 9.80 |
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21602 | 商业流通事务 | 9.80 | 9.80 |
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2160299 | 其他商业流通事务支出 | 9.80 | 9.80 |
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221 | 住房保障支出 | 66.95 | 66.95 |
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22102 | 住房改革支出 | 66.95 | 66.95 |
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2210201 | 住房公积金 | 45.27 | 45.27 |
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2210203 | 购房补贴 | 21.68 | 21.68 |
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229 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 |
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22999 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 |
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2299901 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 |
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支出决算表 | |||||||
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| 公开3表 | |
编制单位:阳江市经济和信息化局 |
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| 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 141.45 | 169.00 | 341.45 |
|
|
| |
21 | 一般公共服务支出 | 186.40 | 176.40 | 1.00 |
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2113 | 商贸事务 | 176.40 | 176.40 |
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21138 | 招商引资 | 176.40 | 176.40 |
|
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2199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
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219999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
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26 | 科学技术支出 | 98.17 | 55.48 | 42.69 |
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261 | 科学技术管理事务 | 98.17 | 55.48 | 42.69 |
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26199 | 其他科学技术管理事务支出 | 98.17 | 55.48 | 42.69 |
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28 | 社会保障和就业支出 | 65.92 | 65.92 |
|
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285 | 行政事业单位离退休 | 65.92 | 65.92 |
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2851 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.63 | 65.63 |
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2852 | 事业单位离退休 | 0.29 | 0.29 |
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21 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.17 | 29.17 |
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215 | 医疗保障 | 2.29 | 2.29 |
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2151 | 行政单位医疗 | 2.29 | 2.29 |
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217 | 计划生育事务 | 8.89 | 8.89 |
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21799 | 其他计划生育事务支出 | 8.89 | 8.89 |
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211 | 节能环保支出 | 75.77 |
| 75.77 |
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2111 | 能源节约利用 | 75.77 |
| 75.77 |
|
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21111 | 能源节约利用 | 75.77 |
| 75.77 |
|
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215 | 资源勘探信息等支出 | 868.82 | 675.43 | 193.40 |
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2155 | 工业和信息产业监管 | 72.68 | 585.93 | 134.76 |
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21551 | 行政运行 | 449.21 | 449.21 |
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215599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 271.47 | 136.71 | 134.76 |
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2156 | 安全生产监管 | 4.70 | 4.70 |
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21561 | 行政运行 | 4.70 | 4.70 |
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2158 | 支持中小企业发展和管理支出 | 17.44 | 48.80 | 58.64 |
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215899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 17.44 | 48.80 | 58.64 |
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216 | 商业服务业等支出 | 9.80 |
| 9.80 |
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2162 | 商业流通事务 | 9.80 |
| 9.80 |
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216299 | 其他商业流通事务支出 | 9.80 |
| 9.80 |
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221 | 住房保障支出 | 66.95 | 66.95 |
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2212 | 住房改革支出 | 66.95 | 66.95 |
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|
|
22121 | 住房公积金 | 45.27 | 45.27 |
|
|
|
|
22123 | 购房补贴 | 21.68 | 21.68 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 9.80 |
| 9.80 |
|
|
|
22999 | 其他支出 | 9.80 |
| 9.80 |
|
|
|
229991 | 其他支出 | 9.80 |
| 9.80 |
|
|
|
支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
| 公开03表 | ||
编制单位:阳江市经济和信息化局 |
|
|
| 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,410.45 | 1,069.00 | 341.45 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 186.04 | 176.04 | 10.00 |
|
|
|
20113 | 商贸事务 | 176.04 | 176.04 |
|
|
|
|
2011308 | 招商引资 | 176.04 | 176.04 |
|
|
|
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 |
| 10.00 |
|
|
|
206 | 科学技术支出 | 98.17 | 55.48 | 42.69 |
|
|
|
20601 | 科学技术管理事务 | 98.17 | 55.48 | 42.69 |
|
|
|
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 98.17 | 55.48 | 42.69 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 65.92 | 65.92 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 65.92 | 65.92 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.63 | 65.63 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.29 | 0.29 |
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.17 | 29.17 |
|
|
|
|
21005 | 医疗保障 | 20.29 | 20.29 |
|
|
|
|
2100501 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 |
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 8.89 | 8.89 |
|
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.89 | 8.89 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 75.77 |
| 75.77 |
|
|
|
21110 | 能源节约利用 | 75.77 |
| 75.77 |
|
|
|
2111001 | 能源节约利用 | 75.77 |
| 75.77 |
|
|
|
215 | 资源勘探信息等支出 | 868.82 | 675.43 | 193.40 |
|
|
|
21505 | 工业和信息产业监管 | 720.68 | 585.93 | 134.76 |
|
|
|
2150501 | 行政运行 | 449.21 | 449.21 |
|
|
|
|
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 271.47 | 136.71 | 134.76 |
|
|
|
21506 | 安全生产监管 | 40.70 | 40.70 |
|
|
|
|
2150601 | 行政运行 | 40.70 | 40.70 |
|
|
|
|
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 107.44 | 48.80 | 58.64 |
|
|
|
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 107.44 | 48.80 | 58.64 |
|
|
|
216 | 商业服务业等支出 | 9.80 |
| 9.80 |
|
|
|
21602 | 商业流通事务 | 9.80 |
| 9.80 |
|
|
|
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 9.80 |
| 9.80 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 66.95 | 66.95 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 66.95 | 66.95 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 45.27 | 45.27 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 21.68 | 21.68 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 9.80 |
| 9.80 |
|
|
|
22999 | 其他支出 | 9.80 |
| 9.80 |
|
|
|
2299901 | 其他支出 | 9.80 |
| 9.80 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| 公开04表 | ||||||
单位:阳江市经济和信息化局 |
|
|
| 单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2441.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 186.04 | 186.04 |
|
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
| ||||
三、国有资本经营预算拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
| ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
|
| ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
| ||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 98.17 | 98.17 |
|
| ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
| ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 65.92 | 65.92 |
|
| ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 29.17 | 29.17 |
|
| ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 75.77 | 75.77 |
|
| ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
|
| ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
|
|
|
| ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
| ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 868.84 | 868.84 |
|
| ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 9.80 | 9.80 |
|
| ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
| ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
| ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |
|
|
|
| ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 66.95 | 66.95 |
|
| ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
| ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 9.80 | 9.80 |
|
| ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 |
|
|
|
| ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 |
|
|
|
| ||||
|
|
| …… |
|
|
|
|
| ||||
本年收入合计 | 24 | 2441.50 | 本年支出合计 | 77 | 1410.46 | 1410.46 |
|
| ||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 751.98 | 年末结转和结余 | 79 | 1783.02 | 1783.02 |
|
| ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 751.98 |
| 80 |
|
|
|
| ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
| 81 |
|
|
|
| ||||
三、国有资本经营预算拨款 | 29 |
|
| 82 |
|
|
|
| ||||
总计 | 30 | 3193.48 | 总计 | 83 | 3193.48 | 3193.48 |
|
|
| ||||
|
|
| 公开05表 | |
单位:阳江市经济和信息化局 |
| 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 |
| 1 | 2 | 3 |
合计 |
| 1410.45 | 1068.99 | 341.46 |
201 | 一般公共服务支出 | 186.04 | 176.04 | 10.00 |
20113 | 商贸事务 | 176.04 | 176.04 |
|
2011308 | 招商引资 | 176.04 | 176.04 |
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 |
| 10.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 |
| 10.00 |
206 | 科学技术支出 | 98.17 | 55.48 | 42.69 |
20601 | 科学技术管理事务 | 98.17 | 55.48 | 42.69 |
2060101 | 行政运行 | 0.00 |
|
|
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 98.17 | 55.48 | 42.69 |
208 | 社会保障和就业支出 | 65.92 | 65.92 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 65.92 | 65.92 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 65.63 | 65.63 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 0.29 | 0.29 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.17 | 29.17 |
|
21005 | 医疗保障 | 20.29 | 20.29 |
|
2100501 | 行政单位医疗 | 20.29 | 20.29 |
|
21007 | 计划生育事务 | 8.89 | 8.89 |
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.89 | 8.89 |
|
211 | 节能环保支出 | 75.77 |
| 75.77 |
21110 | 能源节约利用 | 75.77 |
| 75.77 |
2111001 | 能源节约利用 | 75.77 |
| 75.77 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 868.83 | 675.43 | 193.40 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 720.69 | 585.93 | 134.76 |
2150501 | 行政运行 | 449.21 | 449.21 |
|
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 271.47 | 136.71 | 134.76 |
21506 | 安全生产监管 | 40.70 | 40.70 |
|
2150601 | 行政运行 | 40.70 | 40.70 |
|
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 107.44 | 48.80 | 58.64 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 107.44 | 48.80 | 58.64 |
216 | 商业服务业等支出 | 9.80 |
| 9.80 |
21602 | 商业流通事务 | 9.80 |
| 9.80 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 9.80 |
| 9.80 |
221 | 住房保障支出 | 66.95 | 66.95 |
|
22102 | 住房改革支出 | 66.95 | 66.95 |
|
2210201 | 住房公积金 | 45.27 | 45.27 |
|
2210203 | 购房补贴 | 21.68 | 21.68 |
|
229 | 其他支出 | 9.80 |
| 9.80 |
22999 | 其他支出 | 9.80 |
| 9.80 |
2299901 | 其他支出 | 9.80 |
| 9.80 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
|
|
|
| 公开06表 | ||
单位:阳江市经济和信息化局 |
|
| 单位:万元 | |||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 539.37 | 302 | 商品和服务支出 | 381.51 | |
30101 | 基本工资 | 136.10 | 30201 | 办公费 | 0.39 | |
30102 | 津贴补贴 | 259.54 | 30202 | 印刷费 |
| |
30103 | 奖金 | 9.95 | 30203 | 咨询费 |
| |
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 | 0.21 | |
30106 | 伙食补助费 | 6.85 | 30205 | 水费 | 1.72 | |
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 26.57 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.92 | 30207 | 邮电费 | 16.17 | |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 62.01 | 30209 | 物业管理费 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 146.17 | 30211 | 差旅费 | 6.14 | |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| |
30302 | 退休费 | 65.92 | 30213 | 维修(护)费 | 27.15 | |
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| |
30304 | 抚恤金 | 0.60 | 30215 | 会议费 | 0.23 | |
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 35.72 | |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.35 | |
30307 | 医疗费 | 9.54 | 30218 | 专用材料费 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| |
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| |
30311 | 住房公积金 | 45.27 | 30227 | 委托业务费 |
| |
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 8.99 | |
30313 | 购房补贴 | 21.68 | 30229 | 福利费 |
| |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 33.05 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.16 | 30240 | 税金及附加费用 |
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 220.32 | |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 1.95 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 1.95 | |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 |
| |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 |
| |
|
|
| 31006 | 大型修缮 |
| |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
|
|
| 31008 | 物资储备 |
| |
|
|
| 31009 | 土地补偿 |
| |
|
|
| 31010 | 安置补助 |
| |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 |
| |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
|
|
| 31020 | 产权参股 |
| |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |
|
|
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
| |
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 |
| |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 |
| |
|
|
| 30403 | 财政贴息 |
| |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| |
|
|
| 307 | 债务利息支出 |
| |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
| |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 |
| |
|
|
| 399 | 其他支出 |
| |
|
|
| 39906 | 赠与 |
| |
人员经费合计 | 685.54 | 公用经费合计 | 383.46 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 | ||
单位:阳江市经济和信息化局 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35.00 |
| 15.00 |
| 15.00 | 20.00 | 16.97 |
| 13.08 |
| 13.08 | 3.89 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
| 公开08表 | |
单位:阳江市经济和信息化局 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2016年阳江市经济和信息化局情况说明
一、2016年度收入支出总体情况说明
(一)年度收入总体情况
阳江市经济和信息化局2016年收入3213.05万元,其中本年收入2459.80万元。(1)财政拨款收入2441.50万元,比上年增加1689.18万元,增长224.53%,主要原因:根据实际工作需要,经报请批准追加收入。(2)其他收入18.30万元,比上年增加17.03万元,增长1340.94%。主要原因省经信委拨装洽会13万元、省节能监察中心拨补助经费2.9万元等。
(二)年度支出总体情况
阳江市经济和信息化局2016年总支出1410.45万元,其中一般公共预算财政拨款1410.45万元,比年预算数增加645.15万元,增长84.30%,主要原因是根据实际工作需要,经报请批准追加支出。具体情况如下:
1.一般公共公共服务(类)支出186.04万元,基本支出176.04万元,项目支出10万元,比上年决算数增加11.34万元,比上年增长6.49%,主要原因是根据实际工作需要,业务量增大,支出增大。
2.科学技术支出98.17万元,用于基本支出55.48万元,用于项目支出42.69万元,比上年增长200.86%。主要原因是根据实际工作需要,业务量增大,支出增大。
3.社保保障和就业支出65.92万元,用于基本支出65.92万元,比上年增长21.07%。主要原因:退休人员增多,费用增大。
4. 医疗卫生与计划生育支出29.17万元,用于基本支出29.17万元,比上年增长238.79%。主要原因:医疗体检费用增大,计划生育奖励费用增大。
5. 节能环保支出75.77万元,用于项目支出75.77万元,比上年增长253.57%。主要原因是根据实际工作需要,业务量增大,支出增大。
6. 资源勘探信息等支出868.82万元,用于基本支出675.43万元,用于项目支出193.40万元,增长94.38%。主要原因是根据实际工作需要,业务量增大,支出增大。
7.商务服务业等支出(类)商务流通事务(款)9.8万元,比上年增长100%,主要原因:根据实际工作需要,增加开支。
8. 住房保障支出65.92万元,用于基本支出65.92万元,增长21.07%。主要原因:住房补贴增大。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
阳江市经济和信息化局2016年财政拨款收入合计2441.50万元。其中一般公共预算财政拨款收入2441.50 万元,比年初预算增加1676.2万元,增长219.03%;主要原因:根据实际工作需要,经报请批准追加收入。政府性基金为0万元。
(二)2016年度经济和信息化局财政拨款支出说明
阳江市经济和信息化局2016年度财政拨款支出合计1410.45万元。其中一般公共预算财政拨款支出1410.45万元,比年初预算数增加636.29万元,增长82.19%;主要原因:根据实际工作需要,业务量增大,支出增大;政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看
1、一般公共服务(类)商贸事务(款)支出186.04万元,主要用于招商引资经费支出。
2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)98.17万元,主要用于:工业活动月、淘汰落后产能、节能考核项目的费用支出。
3、社保保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)65.92万元,主要用于:退休人员工资费用等。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)20.29万元,主要用于:职工医疗保健体检等;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)8.89万元,主要用于:职工计划生育奖励补助。
5、节能环保支出(类)能源节约利用(款)75.77万元,主要用于:节能环保项目费用支出。
6、 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)720.68万元,主要用于:在职员工工资津贴及支付各县区部门省综合数字采集经费等支出;资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)40.70万元,主要用于:工会费用支出及临工工资费用;资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)107.43万元,主要用于:支持中小企业发展项目有关费用支出。
7、商务服务业等支出(类)商务流通事务(款)9.8万元,主要用于:信息网络及软件购置更新和办公设备购置。
8、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)66.95万元,主要用于:职工住房公积金和购房补贴费用支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:
阳江市经济和信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.97万元,为完成预算35万元的48.49%,其中1、因公出国支出决算为0万元;2、公务用车购置及运行维护费支出为13.08万元,完成预算87.20%(包括追加招商引资费用);3、公务接待费为3.89万元,完成预算19.45%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约的要求,控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比上年减少10.4万元,下降38.00%,因公出国支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护支出决算减少12.48万元,下降48.83%;公务接待费支出增加2.08万元,增长114.91%。公务用车购置及运行维护支出减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定精神,厉行节约的要求;公务接待费支出增加的主要原因是根据实际工作需要,各种调研和检查增多。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出境费0万元,公务用车购置及运行维护费支出13.08万元,占77.08%,公务接待费支出3.89万元,占22.92%。具体要求情况如下:
1.公务用车购置及运行维护支出13.08万元,2016年经济和信息化局机关公务用车保有量为3辆,主要用于单位的公务出行使用。
2.公务接待费支出3.89万元,主要用于单位公务接待,2016年局机关来访发生同国内接待17批次,接待人数为163人。
四、 其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年,阳江市经济和信息化局运行经费支出724.91万元,上年增加424.62万元,比上年增长137.35%,主要原因是根据实际工作需要,业务增大,招商引资经费增大,办公设备陈旧更换一批。
(二)政府采购支出情况说明
2016年阳江市经济和信息化局政府采购支出总额144.48万元,授予中小企业合同金额144.48万元,占政府采购支出总额100%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日阳江市经济和信息化局固定资产421.31万元,本部门共有车辆3辆,共73.44万元,其他固定资产257.81万元,比上年增加80.95万元。
四、预算绩效管理工作开展情况。
2016年度本部门共组织对3个项目进行预算绩效评价,涉及项目金额224.69万元,项目绩效情况如下:
(一)第二届装洽会使用经费126.89万元,所取得效果:
1、实现签约了一批重要装备项目。洽谈会期间,我市在大会签约3个项目,另外,投资环境推介会上签约了省电力开发有限公司投资建设的50MW农业光伏等8个项目。2、进一步宣传了我市装备制造业的投资环境。本次装洽会,邀请国内外重要客商200多名,召开阳江专题投资环境推介会,向客商推介阳江发展先进装备制造业的产业基础、区位优势和良好的港口依托,取得良好的效果。 3、推介了我市特色的装备。装洽谈会上,我市部分机械得到了客商的青睐。如我市昌龙科技公司连续9年同行业销量第一的流涎膜机械在头天就获3台的订单。
(二)2015年ppp项目前期工作费用(阳江市电子政务云平台)使用了9.8万元,项目绩效情况如下:
该资金通过公开遴选的方式确定北京国研信息工程监理咨询有限公司开展阳江市智慧城市建设一期(云平台)项目实施方案编写工作。为尽快推动该项工作有序进行,北京国研信息工程监理咨询有限公司在大量调研的基础上,根据我市信息化发展的现状,从全市信息化基础性工作和薄弱环节作为切入点,确定建设智慧阳江一期(云平台项目),本项目建设全市统一的硬件资源、数据共享、集中资源平台,然后扩展支持业务服务应用。可以实现各部门电子政务业务系统的互联互通、信息共享,及纵向与省政务系统的业务对接,实现上下贯穿的资源整合的网上办事大厅平台。主要建设项目是:1.电子政务外网设施建设;2.基于虚拟化的电子政务云计算平台:3.网上办事大厅业务互联互通;4.政务信息资源共享平台;5.电子政务网络信息安全服务;6.运维服务。
本资金做到专款专用,按合同要求按时按质完成如下成果:1、阳江市智慧城市建设一期(云平台)项目可行性研究报告及项目建议书(含政府购买服务的方案)编制;2、符合立项环评文书和节能报告;3、负责组织阳江市智慧城市建设一期(云平台)项目建设可行性研究报告专家评审;4、阳江市智慧城市建设一期(云平台)项目实施方案(含政策要求、合同范本和评分标准)。
(三)2016年省级企业情况综合工作专项经费88万元,项目绩效情况如下:
该项目目标是完成省下达我市2016年度省级企业情况综合数据采集任务3000家,争取完成市下达到各县(市、区)3630家。其中,江城区目标892家、阳东区目标912家、阳春市目标1010家、阳西县目标612家、海陵区目标99家、高新区目标105家。该项工作计划于2016年8月开始,于2016年11月完成,实施内容为开展企业情况综合工作,对全市企业数据进行采集、审核、统计、分析和总结。实际实施情况与计划情况一致,并且按进度于2016年11月完成相关工作,完成3355家企业数据采集工作,超额完成省下达我市2016年度省级企业情况综合数据采集任务3000家,完成目标比例111.8%。其中,江城区完成901家、阳东区完成958家、阳春市完成849家、阳西县完成430家、海陵区完成100家、高新区完成105家,阳江市大数据管理局本级完成12家。我市2016年省级企业情况综合工作完成目标的效果较好,通过采集企业情况综合数据,为企业综合数据分析系统提供数据源,为各级经济和信息化主管部门掌握和分析企业生产经营情况,为各级政府决策部门提供决策依据,促进企业健康成长和经济快速发展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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