2016年度阳江市工商行政管理局高新分局部门决算
目 录
第一部分 阳江市工商行政管理局高新分局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市工商行政管理局高新分局概况
一、部门职责
根据《阳江市人民政府办公室关于印发阳江市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2015〕14号),阳江市工商行政管理局高新分局主要职责:
1.负责辖区内个体工商户、农民专业合作社的登记注册工作,并根据市工商局委托负责辖区内有限公司和全民、集体非公司企业法人以及独资企业、合伙企业等(不含外商投资企业、机构及其分支机构;
2.股份有限公司,有限合伙及特殊普通合伙企业)等市场主体(经济组织)的登记注册工作;
3.统筹协调区内市场监管体系建设工作;调查研究辖区内个体、私营经济发展与管理情况,拟订监督管理的具体措施、办法并组织实施;
4.指导个体劳动者协会、私营企业协会的工作;协助辖区内非公有制经济组织党委开展有关工作;拟订便利营商的措施、办法并组织实施;
5.监督检查辖区内经营单位和经营者的经营行为;承担辖区内各类市场主体登记事项的监督管理、信用分类管理、年度报告公示情况监管、抽查检查、经营异常名录管理等工作,根据授权查处取缔无照经营行为和查处违反工商登记法律、法规、规章的行为;
6.根据授权查处市场中的不正当竞争、走私贩私、违法直销、传销等违法违章行为;
7.受理辖区内消费者投诉,根据授权查处侵犯消费者合法权益案件;
8.实施辖区内企业、个体工商户的合同行政监管,组织动产抵押登记,根据授权查处利用合同进行违法活动的行为;负责辖区内商标管理,根据授权查处商标假冒、侵权行为;
9.根据授权查处制售不合格商品、假冒伪劣商品行为;监督管理辖区内广告发布和广告经营活动,根据授权查处广告违法行为;
10.监测管理辖区内各类市场主体网络商品交易及有关服务行为;
11.根据授权查处其他违反工商行政管理法律、法规、规章的行为。
二、机构设置
根据《阳江市人民政府办公室关于印发阳江市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(粤府办〔2015〕14号),阳江市工商行政管理局高新分局内设5个股(室):办公室、企业注册股、经济检查股、企业监管股(个体私营经济监管股)、市场规范管理股。
实有人数41人,其中:在职人员32人,退休人员9人。
第二部分 阳江市工商行政管理局高新分局2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
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| 公开01表 | |
部门:阳江市工商行政管理局高新分局 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 320.20 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 280.15 | |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、社会保障和就业支出 | 14 | 42.22 | |
三、事业收入 | 3 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 14.03 | |
四、经营收入 | 4 |
| 四、住房保障支出 | 16 | 32.24 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、其他支出 | 17 | 4.80 | |
六、其他收入 | 6 | 53.17 |
| 18 |
| |
| 7 |
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| 19 |
| |
本年收入合计 | 8 | 363.37 | 本年支出合计 | 20 | 373.44 | |
用事业基金弥补收支差额 | 9 |
| 结余分配 | 21 |
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年初结转和结余 | 10 | 18.15 | 年末结转和结余 | 22 | 8.08 | |
| 11 |
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| 23 |
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总计 | 12 | 381.52 | 总计 | 24 | 381.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
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| 公开02表 | |||||||||
部门:阳江市工商行政管理局高新分局 单位:万元 | |||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 363.37 | 310.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.17 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 269.98 | 221.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.37 | |||||||||
20109 | 海关事务 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||||
2010905 | 缉私办案 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 261.98 | 221.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.37 | |||||||||
2011501 | 行政运行 | 221.98 | 221.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |||||||||
2011504 | 工商行政管理专项 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.12 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
229 | 其他支出 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |||||||||
22999 | 其他支出 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |||||||||
2299901 | 其他支出 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开03表 | |||||||
部门:阳江市工商行政管理局高新分局 |
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| 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 373.44 | 311.38 | 62.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 280.15 | 222.89 | 57.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20109 | 海关事务 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010905 | 缉私办案 | 7.66 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 264.33 | 222.89 | 41.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011501 | 行政运行 | 222.89 | 222.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011504 | 工商行政管理专项 | 33.39 | 0.00 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 8.04 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.17 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.17 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2299901 | 其他支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
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| 公开04表 | |||||
部门:阳江市工商行政管理局高新分局 |
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| 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 310.20 | 一、一般公共服务支出 | 12 | 231.67 | 231.67 |
| |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 13 | 42.22 | 42.22 |
| |||||
| 3 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 14 | 14.03 | 14.03 |
| |||||
| 4 |
| 四、住房保障支出 | 15 | 32.24 | 32.24 |
| |||||
| 5 |
|
| 16 |
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| |||||
本年收入合计 | 6 | 310.20 | 本年支出合计 | 17 | 320.17 | 320.17 |
| |||||
年初财政拨款结转和结余 | 7 | 10.92 | 年末结转和结余 | 18 | 0.96 | 0.96 |
| |||||
一般公共预算财政拨款 | 8 | 10.92 |
| 19 |
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| |||||
政府性基金预算财政拨款 | 9 |
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| 20 |
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| |||||
| 10 |
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| 21 |
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| |||||
合计 | 11 | 321.12 | 合计 | 22 | 321.12 | 321.12 |
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
部门:阳江市工商行政管理局高新分局 |
|
| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 320.17 | 311.16 | 9.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 231.67 | 222.66 | 9.01 | ||
20115 | 工商行政管理事务 | 228.51 | 222.66 | 5.85 | ||
2011501 | 行政运行 | 222.66 | 222.66 | 0.00 | ||
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.03 | 14.03 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.24 | 32.24 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.77 | 9.77 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:阳江市工商行政管理局高新分局 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 211.90 | 302 | 商品和服务支出 | 19.32 |
30101 | 基本工资 | 66.16 | 30201 | 办公费 | 0.82 |
30102 | 津贴补贴 | 108.03 | 30202 | 印刷费 | 0.42 |
30103 | 奖金 | 18.42 | 30203 | 咨询费 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 13.83 | 30204 | 手续费 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 5.46 | 30209 | 物业管理费 | 0.18 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 79.92 | 30211 | 差旅费 | 0.46 |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
|
30302 | 退休费 | 42.22 | 30213 | 维修(护)费 | 0.17 |
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
|
30305 | 生活补助 | 0.44 | 30216 | 培训费 | 0.04 |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
|
30309 | 奖励金 | 4.99 | 30225 | 专用燃料费 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 1.44 |
30311 | 住房公积金 | 22.47 | 30227 | 委托业务费 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
|
30313 | 购房补贴 | 9.77 | 30229 | 福利费 | 1.43 |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.20 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 |
|
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| 310 | 其他资本性支出 |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
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| 31002 | 办公设备购置 |
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| 31003 | 专用设备购置 |
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|
| 31005 | 基础设施建设 |
|
|
|
| 31006 | 大型修缮 |
|
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31008 | 物资储备 |
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|
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| 31009 | 土地补偿 |
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|
|
| 31010 | 安置补助 |
|
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
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| 31012 | 拆迁补偿 |
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|
| 31013 | 公务用车购置 |
|
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
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| 31020 | 产权参股 |
|
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| 31099 | 其他资本性支出 |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 |
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| 30401 | 企业政策性补贴 |
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| 30402 | 事业单位补贴 |
|
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|
| 30403 | 财政贴息 |
|
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
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| 307 | 债务利息支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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|
| 30707 | 国外债务付息 |
|
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| 399 | 其他支出 |
|
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|
| 39906 | 赠与 |
|
人员经费合计 | 291.82 | 公用经费合计 | 19.32 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||||
部门:阳江市工商行政管理局高新分局 |
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| 单位:万元 | |||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
15 |
| 15 |
| 11 | 6 | 2 |
| 2 |
| 1.40 | 0.60 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
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| 公开08表 |
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部门:阳江市工商行政管理局高新分局 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
|
|
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|
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
说明:阳江市工商行政管理局高新分局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 阳江市工商行政管理局高新分局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
2016年度总收入363.37万元,具体情况如下:
财政拨款收入310.2万元,其他收入53.17万元。财政拨款收入主要是人员经费和公用经费;其他收入主要是区财政局拨付的缉私经费和工商专项工作经费。
(二)年度支出总体情况
2016年度总支出373.44万元,具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出280.15万元,主要用于人员经费、公用经费。
2.社会保障和就业(类)支出42.22万元,主要用于离退休人员经费。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出14.03万元,主要用于行政单位医疗和其他计划生育事务支出等。
4.住房保障(类)支出32.24万元,主要是住房公积金支出和购房补贴支出。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
2016年度财政拨款收入合计310.2万元。其中:一般公共预算财政拨款收入310.2万元,主要是人员经费和公用经费收入。
(二)2016年度财政拨款支出说明
2016年度财政拨款支出合计373.44万元。其中:一般公共预算财政拨款支出310.2万元,主要用在人员经费和公用经费。
分功能科目看,一般公共服务(类)支出280.15万元,主要用于人员经费、公用经费、缉私办案及工商行政管理专项等;社会保障和就业(类)支出42.22万元,主要用于离退休人员经费;医疗卫生与计划生育(类)14.03万元,主要用于主要用于行政单位医疗和计划生育奖励金支出;4.住房保障(类)支出32.24万元,主要用于住房公积金和购房补贴;其他支出(类)4.8万元,主要用于聘请临时人员(负责换照和建档工作)。
我局于2015年9月正式成立,2015年9月-12月的部门决算数据并入了阳江市工商行政管理局江城分局,因此以上数据均无法与上一年度数据作比较。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算15万元的13.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元,完成预算11万元的12.73%;公务接待费支出决算为0.6万元,完成预算4万元的15%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是阳江市市直机关从2015年10月起实施公务用车制度改革,相应减少公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,占70%;公务接待费支出0.6万元,占30%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,其中:公务用车购置支出为0;公务用车运行及维护支出1.4万元,2016年公务用车保有量为0辆,我局2015年9月成立,相关固定资产手续尚未办妥,暂借用市工商江城分局3辆车用于日常公务活动,车辆主要用于机要文件交换、市区内因公出行及省内跨市(县、区)检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
2.公务接待费支出0.6万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年共接待批次为4次,接待人次为54人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出19.32万元,主要用于办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额3.74万元,为政府采购货物支出。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
二、财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
十四、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十九、一般公共服务(类)支出工商行政管理事务(款)
一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十、一般公共服务(类)支出工商行政管理事务(款)
事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
二十一、一般公共服务(类)支出工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。
二十二、一般公共服务(类)支出其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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