目 录
第一部分 阳江市第一职业技术学校概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 阳江市第一职业技术学校2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阳江市第一职业技术学校2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市第一职业技术学校概况
(一)部门主要职责
阳江市第一职业技术学校是主管中等职业教学等工作的部门。
(二)机构设置
阳江市第一职业技术学校无下属单位。学校内设16个内设机构(副科级),其中7个管理机构、7个教学机构、3个教辅机构。其中:1、管理机构包括:办公室、教务科、招生就业科、学生科、财务科、总务科;2、教学机构包括:汽车工程系、机电工程系、旅游服务系、信息技术系、商务贸易系、基础教育系、高级班管理部;3、教辅机构包括:实训管理中心、培训中心、技能鉴定所。
本部门内设机构、人员构成情况:在职190人,离退休人员82人。
第二部分 阳江市第一职业技术学校2016年部门决算表
收入支出决算总表
| ||||||||
|
|
|
|
| 公开01表
| |||
部门:阳江市第一职业技术学校
|
|
| 单位:万元
| |||||
收入
| 支出
| |||||||
项目
| 行次
| 决算数
| 项目(按功能分类)
| 行次
| 决算数
| |||
栏次
|
| 1
| 栏次
|
| 2
| |||
一、财政拨款收入
| 1
| 6013.80
| 一、一般公共服务支出
| 37
| 0.00
| |||
二、上级补助收入
| 3
| 0.00
| 二、外交支出
| 39
| 0.00
| |||
三、事业收入
| 4
| 992.90
| 三、国防支出
| 40
| 0.00
| |||
四、经营收入
| 5
| 0.00
| 四、公共安全支出
| 41
| 0.00
| |||
五、附属单位上缴收入
| 6
| 0.00
| 五、教育支出
| 42
| 4810.10
| |||
六、其他收入
| 7
| 0.00
| 六、科学技术支出
| 43
| 0.00
| |||
……
| 8
|
| 七、文化体育与传媒支出
| 44
| 0.00
| |||
| 9
|
| 八、社会保障和就业支出
| 45
| 1303.20
| |||
| 10
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
| 46
| 76.10
| |||
| 11
|
| 十、节能环保支出
| 47
| 0.00
| |||
| 12
|
| 十一、城乡社区支出
| 48
| 0.00
| |||
| 13
|
| 十二、农林水支出
| 49
| 0.00
| |||
| 14
|
| 十三、交通运输支出
| 50
| 0.00
|
收入决算表
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 公开02表
| |||||
部门:阳江市第一职业技术学校
|
|
| 单位:万元
| |||||||||
项目
| 其他收入
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
| ||||
功能分类科目编码
| 科目名称
| |||||||||||
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| |||||
合计
| 7
| 7,006.70
| 6,013.80
| 0.00
| 992.90
| 0.00
|
|
| ||||
205
| 教育支出
| 5,238.00
| 4,245.10
|
| 992.90
|
|
|
| ||||
20501
| 教育管理事务
| 12.50
| 12.50
|
|
|
|
|
| ||||
2050199
| 其他教育管理事务支出
| 12.50
| 12.50
|
|
|
|
|
| ||||
20502
| 普通教育
| 161.80
| 126.90
|
| 34.90
|
|
|
| ||||
2050204
| 高中教育
| 146.80
| 111.90
|
| 34.90
|
|
|
| ||||
2050299
| 其他普通教育支出
| 15.00
| 15.00
|
|
|
|
|
| ||||
20503
| 职业教育
| 4,857.50
| 3,899.50
|
| 958.00
|
|
|
| ||||
2050302
| 中专教育
| 3,659.70
| 2,701.70
|
| 958.00
|
|
|
| ||||
2050304
| 职业高中教育
| 1,197.80
| 1,197.80
|
|
|
|
|
| ||||
20509
| 教育费附加安排的支出
| 206.20
| 206.20
|
|
|
|
|
| ||||
2050999
| 其他教育费附加安排的支出
| 206.20
| 206.20
|
|
|
|
|
| ||||
208
| 社会保障和就业支出
| 1,371.10
| 1,371.10
|
|
|
|
|
| ||||
20805
| 行政事业单位离退休
| 574.80
| 574.80
|
|
|
|
|
| ||||
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 1.90
| 1.90
|
|
|
|
|
| ||||
2080502
| 事业单位离退休
| 572.80
| 572.80
|
|
|
|
|
| ||||
20808
| 抚恤
| 3.50
| 3.50
|
|
|
|
|
| ||||
2080801
| 死亡抚恤
| 3.50
| 3.50
|
|
|
|
|
| ||||
20809
| 退役安置
| 792.90
| 792.90
|
|
|
|
|
| ||||
2080904
| 退役士兵管理教育
| 632.10
| 632.10
|
|
|
|
|
| ||||
2080999
| 其他退役安置支出
| 160.80
| 160.80
|
|
|
|
|
| ||||
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 76.10
| 76.10
|
|
|
|
|
| ||||
21005
| 医疗保障
| 76.10
| 76.10
|
|
|
|
|
| ||||
2100502
| 事业单位医疗
| 76.10
| 76.10
|
|
|
|
|
| ||||
221
| 住房保障支出
| 321.50
| 321.50
|
|
|
|
|
| ||||
22102
| 住房改革支出
| 321.50
| 321.50
|
|
|
|
|
| ||||
2210201
| 住房公积金
| 207.10
| 207.10
|
|
|
|
|
| ||||
2210203
| 购房补贴
| 114.40
| 114.40
|
|
|
|
|
|
支出决算表
公开03表
部门:阳江市第一职业技术学校 单位:万元
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
| |
功能分类科目编码
| 科目名称
| ||||||
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| |
合计
|
|
|
|
|
|
| |
205
| 教育支出
| 6950.20
| 2415.60
| 4534.60
|
|
|
|
20501
| 教育管理事务
| 537.20
|
| 537.20
|
|
|
|
2050199
| 其他教育管理事务支出
| 537.20
|
| 537.20
|
|
|
|
20502
| 普通教育
| 884.50
|
| 884.50
|
|
|
|
2050202
| 小学教育
| 107.40
|
| 107.40
|
|
|
|
2050204
| 高中教育
| 777.20
|
| 777.20
|
|
|
|
20503
| 职业教育
| 4220.00
| 2415.60
| 1804.40
|
|
|
|
2050302
| 中专教育
| 3124.60
| 1320.20
| 1804.40
|
|
|
|
2050304
| 职业高中教育
| 1093.40
| 1093.40
|
|
|
|
|
2050305
| 高等职业教育
| 2.00
| 2.00
|
|
|
|
|
20509
| 教育费附加安排的支出
| 1308.50
|
| 1308.50
|
|
|
|
2050999
| 其他教育费附加安排的支出
| 1308.50
|
| 1308.50
|
|
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 811.90
| 544.30
| 267.60
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 530.50
| 530.50
|
|
|
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 530.50
| 530.50
|
|
|
|
|
20808
| 抚恤
| 13.80
| 13.80
|
|
|
|
|
2080801
| 死亡抚恤
| 13.80
| 13.80
|
|
|
|
|
20809
| 退役安置
| 267.60
|
| 267.60
|
|
|
|
2080999
| 其他退役安置支出
| 267.60
|
| 267.60
|
|
|
|
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 154.30
| 154.30
|
|
|
|
|
21005
| 医疗保障
| 154.30
| 154.30
|
|
|
|
|
2100502
| 事业单位医疗
| 154.30
| 154.30
|
|
|
|
|
221
| 住房保障支出
| 197.90
| 197.90
|
|
|
|
|
22102
| 住房改革支出
| 197.90
| 197.90
|
|
|
|
|
2210201
| 住房公积金
| 168.30
| 168.30
|
|
|
|
|
2210203
| 购房补贴
| 29.60
| 29.60
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:阳江市第一职业技术学校 单位:万元
收入
| 支出
| ||||||
项 目
| 行次
| 金额
| 项 目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 6013.80
| 一、一般公共服务支出
| 31
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
|
| 二、外交支出
| 32
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款
| 3
|
| 三、国防支出
| 33
|
|
|
|
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 34
|
|
|
|
| 5
|
| 五、教育支出
| 35
| 38172.00
| 38172.00
|
|
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 36
|
|
|
|
| 7
|
| 七、文化体育与传媒支出
| 37
|
|
|
|
| 8
|
| 八、社会保障和就业支出
| 38
| 13032.00
| 13032.00
|
|
| 9
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出
| 39
| 761.00
| 761.00
|
|
| 10
|
| 十、节能环保支出
| 40
|
|
|
|
| 11
|
| 十一、城乡社区支出
| 41
|
|
|
|
| 12
|
| 十二、农林水支出
| 42
|
|
|
|
| 13
|
| 十三、交通运输支出
| 43
|
|
|
|
| 14
|
| 十四、资源勘探信息等支出
| 44
|
|
|
|
| 15
|
| 十五、商业服务业等支出
| 45
|
|
|
|
| 16
|
| 十六、金融支出
| 46
|
|
|
|
| 17
|
| 十七、援助其他地区支出
| 47
|
|
|
|
| 18
|
| 十八、国土海洋气象等支出
| 48
|
|
|
|
| 19
|
| 十九、住房保障支出
| 49
| 3215.00
| 3215.00
|
|
| 20
|
| 二十、粮油物资储备支出
| 50
|
|
|
|
| 21
|
| 二十一、其他支出
| 51
|
|
|
|
| 22
|
| 二十二、债务还本支出
| 52
|
|
|
|
| 23
|
| 二十三、债务付息支出
| 53
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
|
本年收入合计
| 24
| 6013.80
| 本年支出合计
| 77
| 55180.00
| 55180.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
| 26
|
| 年末结转和结余
| 79
| 4958.00
| 4958.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
| 27
|
|
| 80
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 28
|
|
| 81
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款
| 29
|
|
| 82
|
|
|
|
总计
| 30
| 6013.80
| 总计
| 83
| 60138.00
| 60138.00
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
| |||||
|
|
|
|
| 公开05表
|
部门:阳江市第一职业技术学校
|
| 单位:万元
| |||
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||
功能分类科目编码
| 科目名称
| ||||
栏次
| 1
| 2
| 3
| ||
合计
|
| 5518.00
| 2673.00
| 2845.00
| |
205
| 教育支出
| 3817.20
| 1697.20
| 2120.00
| |
20501
| 教育管理事务
| 12.50
| 0.00
| 12.50
| |
2050199
| 其他教育管理事务支出
| 12.50
| 0.00
| 12.50
| |
20502
| 普通教育
| 126.90
| 0.00
| 126.90
| |
2050204
| 高中教育
| 111.90
| 0.00
| 111.90
| |
2050299
| 其他普通教育支出
| 15.00
| 0.00
| 15.00
| |
20503
| 职业教育
| 3471.60
| 1685.20
| 1786.40
| |
2050302
| 中专教育
| 2273.80
| 487.40
| 1786.40
| |
2050304
| 职业高中教育
| 1197.80
| 1197.80
| 0.00
| |
20509
| 教育费附加安排的支出
| 206.20
| 12.00
| 194.20
| |
2050999
| 其他教育费附加安排的支出
| 206.20
| 12.00
| 194.20
| |
208
| 社会保障和就业支出
| 1303.20
| 578.20
| 725.00
| |
20805
| 行政事业单位离退休
| 574.70
| 574.70
| 0.00
| |
2080501
| 归口管理的行政单位离退休
| 1.90
| 1.90
| 0.00
| |
2080502
| 事业单位离退休
| 572.80
| 572.80
| 0.00
| |
20808
| 抚恤
| 3.50
| 3.50
| 0.00
| |
2080801
| 死亡抚恤
| 3.50
| 3.50
| 0.00
| |
20809
| 退役安置
| 725.00
| 0.00
| 725.00
| |
2080904
| 退役士兵管理教育
| 564.20
| 0.00
| 564.20
| |
2080999
| 其他退役安置支出
| 160.80
| 0.00
| 160.80
| |
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 76.10
| 76.10
| 0.00
| |
21005
| 医疗保障
| 76.10
| 76.10
| 0.00
| |
2100502
| 事业单位医疗
| 76.10
| 76.10
| 0.00
| |
221
| 住房保障支出
| 321.50
| 321.50
| 0.00
| |
22102
| 住房改革支出
| 321.50
| 321.50
| 0.00
| |
2210201
| 住房公积金
| 207.10
| 207.10
| 0.00
| |
2210203
| 购房补贴
| 114.40
| 114.40
| 0.00
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:阳江市第一职业技术学校 单位:万元
人员经费
| 公用经费
| ||||
经济分类 | 科目名称
| 金额
| 经济分类 | 科目名称
| 金额
|
301
| 工资福利支出
| 173.21
| 302
| 商品和服务支出
| 41.00
|
30101
| 基本工资
| 37.67
| 30201
| 办公费
| 2.40
|
30102
| 津贴补贴
| 87.10
| 30202
| 印刷费
| 0.10
|
30103
| 奖金
|
| 30203
| 咨询费
|
|
30104
| 其他社会保障缴费
| 7.47
| 30204
| 手续费
| 0.30
|
30106
| 伙食补助费
|
| 30205
| 水费
| 0.30
|
30107
| 绩效工资
| 40.97
| 30206
| 电费
|
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
|
| 30207
| 邮电费
|
|
30109
| 职业年金缴费
|
| 30208
| 取暖费
|
|
30199
| 其他工资福利支出
|
| 30209
| 物业管理费
|
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 899.90
| 30211
| 差旅费
| 2.40
|
30301
| 离休费
| 9.50
| 30212
| 因公出国(境)费用
|
|
30302
| 退休费
| 565.30
| 30213
| 维修(护)费
|
|
30303
| 退职(役)费
|
| 30214
| 租赁费
|
|
30304
| 抚恤金
| 3.50
| 30215
| 会议费
|
|
30305
| 生活补助
|
| 30216
| 培训费
|
|
30306
| 救济费
|
| 30217
| 公务接待费
| 2.00
|
30307
| 医疗费
| 0.10
| 30218
| 专用材料费
|
|
30308
| 助学金
|
| 30224
| 被装购置费
|
|
30309
| 奖励金
|
| 30225
| 专用燃料费
|
|
30310
| 生产补贴
|
| 30226
| 劳务费
|
|
30311
| 住房公积金
| 207.10
| 30227
| 委托业务费
|
|
30312
| 提租补贴
|
| 30228
| 工会经费
| 1.30
|
30313
| 购房补贴
| 114.40
| 30229
| 福利费
|
|
30314
| 采暖补贴
|
| 30231
| 公务用车运行维护费
| 20.20
|
30315
| 物业服务补贴
|
| 30239
| 其他交通费用
|
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
|
| 30240
| 税金及附加费用
|
|
|
|
| 30299
| 其他商品和服务支出
| 12.00
|
|
|
| 310
| 其他资本性支出
| 0.00
|
|
|
| 31001
| 房屋建筑物购建
|
|
|
|
| 31002
| 办公设备购置
|
|
|
|
| 31003
| 专用设备购置
|
|
|
|
| 31005
| 基础设施建设
|
|
|
|
| 31006
| 大型修缮
|
|
|
|
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 31008
| 物资储备
|
|
|
|
| 31009
| 土地补偿
|
|
|
|
| 31010
| 安置补助
|
|
|
|
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
| 31012
| 拆迁补偿
|
|
|
|
| 31013
| 公务用车购置
|
|
|
|
| 31019
| 其他交通工具购置
|
|
|
|
| 31020
| 产权参股
|
|
|
|
| 31099
| 其他资本性支出
|
|
|
|
| 304
| 对企事业单位的补贴
| 0.00
|
|
|
| 30401
| 企业政策性补贴
|
|
|
|
| 30402
| 事业单位补贴
|
|
|
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| 30403
| 财政贴息
|
|
|
|
| 30499
| 其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
| 307
| 债务利息支出
|
|
|
|
| 30701
| 国内债务付息
|
|
|
|
| 30707
| 国外债务付息
|
|
|
|
| 399
| 其他支出
|
|
|
|
| 39906
| 赠与
|
|
人员经费合计
| 1073.11
| 公用经费合计
| 41.00
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| ||||||||||||||||||||
|
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| 公开07表
| ||||||||||||
部门:阳江市第一职业技术学校
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|
| 单位:万元
| ||||||||||||||||
2016年度预算数
| 2016年度决算数
| |||||||||||||||||||
合计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国(境)费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| |||||||||||||
小计
| 公务用车 | 公务用车 | 小计
| 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| |||||||||
65
| 5
| 50
|
| 50
| 10
| 35
|
| 33
|
| 33
| 2
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表
|
部门:阳江市第一职业技术学校
|
|
| 单位:万元
| |||||
项 目
| 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末结转和结余
| ||||
功能分类科目编码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
| ||||
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| ||
合计
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
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注:本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出预算,则本表为空
第三部分 阳江市第一职业技术学校2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
阳江市第一职业技术学校2016年度总收入7006.7万元,其中本年收入 7006.7 万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入6013.8 万元,比上年决算数减少1869.6万元,下降23.72 %。主要原因:国家示范校项目完结,减少了国家示范校资金收入。
2.上级补助收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
3.事业收入992.9万元,比上年决算数增加762.9 万元,增长330.01 %。主要原因:本年度财政下拨700万用于我校偿还中行贷款本金
4.经营收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
5.其他收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
(二)年度支出总体情况
阳江市第一职业技术学校2016年度总支出 6510.9 万元,其中本年支出 6510.9 万元。具体情况如下:
1. 教育(类)支出 4810.1 万元,主要支出项目有日常公用经费以及专项支出,比上年决算数减少2140.1 万元,下降30.79%,主要原因是国家示范校项目完结,减少了国家示范校资金支出。
2. 社会保障和就业支出1303.2万元,主要支出项目有离退休工资、退伍士兵生活补助资金以及抚恤金,比上年决算数增加491.3万元,上升60.51%,主要原因是本年度退役士兵支出包括2015年结转的退役士兵款。
3. 医疗卫生与计划生育支出76.1万元,主要项目有医疗费,比上年决算数减少78.2 万元,下降50.68%,主要原因是2015年度医疗费支出还包括2014年结余医疗费。
4. 住房保障支出321.5万元,主要项目有住房公积金以及购房补贴,比上年决算数增加114.6万元上升57.90%,主要原因是本年度增加了购房补贴支出。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
阳江市第一职业技术学校2016年度财政拨款收入合计6013.8 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6013.8 万元,比年初预算数增加4251.1 万元,增长241.17 %;主要原因是年初预算数为人员经费以及校安经费,不包括省级资金以及免学费、助学金等专项资金;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
(二)2016年度财政拨款支出说明
阳江市第一职业技术学校2016年度财政拨款支出合计5518 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5518万元,比年初预算数增加2959 万元,增长115.65 %;主要原因是年初预算数为人员经费以及校安经费,不包括省级资金以及免学费、助学金等专项资金;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
分功能科目看,教育(类)支出3817.2万元,主要支出项目有国家示范校项目支出、专项资金支出以及一般日常支出;社会保障和就业支出1303.2万元,主要支出项目有离退休工资、退伍士兵生活补助资金以及抚恤金;医疗卫生与计划生育支出76.1万元,主要支出项目有医疗费支出;住房保障支出321.5万元,主要支出项目有住房公积金支出以及购房补贴支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市第一职业技术学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35万元,完成预算 65万元的53.85 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 5万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 33 万元,完成预算50 万元的66 %;公务接待费支出决算为 2 万元,完成预算 10万元的20 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;如大于预算数,可以表述为:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务或购买车辆等)
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少20万元,下降36.36 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少14万元,下降29.79 %;公务接待费支出决算减少5 万元,下降62.5 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务用车购置及运行维护费开支;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出 33万元,占94.29 %;公务接待费支出2 万元,占5.71 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 33 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元;公务用车运行及维护支出33 万元,2016年阳江市第一职业技术学校公务用车保有量为 9 辆,主要用于公车维修以及油费保险等。
3.公务接待费支出 2 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年阳江市第一职业技术学校发生国内接待 18次,接待人数共184 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位属于事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆.
(四)预算绩效管理工作开展情况。
本年度没有开展预算绩效管理。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年9月17日
阳江市第一职业技术校
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