2016年度预算单位部门决算公开
目 录
第一部分 阳江市博物馆概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 阳江市博物馆2016年决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市博物馆概况
(一)部门主要职责
阳江市博物馆为阳江市文广新局下属的公益一类事业单位。下设办公室、陈列宣教部、保管部、安全保卫部等4个职能部门,履行文物收藏、保管、修复、展览、研究等基本职能。
(二)机构设置
本单位没有下属单位。
第二部分 阳江市博物馆2016年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开01表 | ||
部门:阳江市博物馆 |
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| 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 464.72 | 一、一般公共服务支出 | 26 |
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二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 27 |
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三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 28 |
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四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 29 |
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五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 30 |
| ||
六、其他收入 | 6 | 0.01 | 六、科学技术支出 | 31 |
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…… | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 157.17 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 |
| ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 1.93 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 6.67 | ||
| 20 |
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| 45 |
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本年收入合计 | 21 | 464.73 | 本年支出合计 | 46 | 165.77 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 22 |
| 结余分配 | 47 |
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年初结转和结余 | 23 | 1.82 | 年末结转和结余 | 48 | 300.78 | ||
| 24 |
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| 49 |
| ||
总计 | 25 | 466.55 | 总计 | 50 | 466.55 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表 | |||||||||||
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| 公开02表 | ||
部门:阳江市博物馆 |
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| 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 464.73 | 464.72 |
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| 0.01 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 456.31 | 456.30 |
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| 0.01 | |||
20701 | 文化 | 30.00 | 30.00 |
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| |||
2070199 | 其他文化支出 | 30.00 | 30.00 |
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20702 | 文物 | 426.31 | 426.30 |
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| 0.01 | |||
2070204 | 文物保护 | 80.00 | 80.00 |
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2070205 | 博物馆 | 346.31 | 346.30 |
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| 0.01 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.75 | 1.75 |
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21005 | 医疗保障 | 1.75 | 1.75 |
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| |||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.75 | 1.75 |
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| |||
221 | 住房保障支出 | 6.67 | 6.67 |
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| |||
22102 | 住房改革支出 | 6.67 | 6.67 |
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| |||
2210201 | 住房公积金 | 5.2 | 5.2 |
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| |||
2210203 | 购房补贴 | 1.47 | 1.47 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》
支出决算表
公开03表
部门: 阳江市博物馆 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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| |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 157.17 | 58.46 | 98.71 |
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20701 | 文化 | 30.00 |
| 30.00 |
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2070199 | 其他文化支出 | 30.00 |
| 30.00 |
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20702 | 文物 | 127.17 | 58.46 | 68.71 |
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2070205 | 博物馆 | 127.17 | 58.46 | 68.71 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.93 | 1.93 |
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21005 | 医疗保障 | 1.93 | 1.93 |
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2100502 | 事业单位医疗 | 1.93 | 1.93 |
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221 | 住房保障支出 | 6.67 | 6.67 |
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22102 | 住房改革支出 | 6.67 | 6.67 |
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2210201 | 住房公积金 | 5.20 | 5.20 |
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2210203 | 购房补贴 | 1.47 | 1.47 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:阳江市博物馆 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 464.72 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
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| 6 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 157.17 | 157.17 |
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| 7 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 1.93 | 1.93 |
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| 8 |
| 十九、住房保障支出 | 22 | 6.67 | 6.67 |
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本年收入合计 | 9 | 464.72 | 本年支出合计 | 23 | 165.77 | 165.77 |
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年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1.75 | 年末结转和结余 | 24 | 300.70 | 300.70 |
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一般公共预算财政拨款 | 11 | 1.75 |
| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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总计 | 14 | 466.47 | 总计 | 28 | 466.47 | 466.47 |
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注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | ||
部门:阳江市博物馆 |
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| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 165.77 | 67.06 | 98.71 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 157.17 | 58.46 | 98.71 | |||
20701 | 文化 | 30.00 |
| 30.00 | |||
2070299 | 其他文化支出 | 30.00 |
| 30.00 | |||
20702 | 文物 | 127.17 | 58.46 | 68.71 | |||
2070205 | 博物馆 | 127.17 | 58.46 | 68.71 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.93 | 1.93 |
| |||
21005 | 医疗保障 | 1.93 | 1.93 |
| |||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.93 | 1.93 |
| |||
221 | 住房保障支出 | 6.67 | 6.67 |
| |||
22102 | 住房改革支出 | 6.67 | 6.67 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 5.20 | 5.20 |
| |||
2210203 | 购房补贴 | 1.47 | 1.47 |
| |||
…… | …… |
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| |||
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 47.57 | 302 | 商品和服务支出 | 9.19 | |
30101 | 基本工资 | 16.45 | 30201 | 办公费 | 0.84 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.55 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | |
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 | 0.30 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 30204 | 手续费 | 0.12 | |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 0.03 | |
30107 | 绩效工资 | 26.20 | 30206 | 电费 | 1.08 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.72 | |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.33 | 30211 | 差旅费 | 0.76 | |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| |
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.78 | |
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| |
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 | 0.06 | |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.35 | |
30307 | 医疗费 | 1.94 | 30218 | 专用材料费 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| |
30309 | 奖励金 | 0.36 | 30225 | 专用燃料费 |
| |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 1.93 | |
30311 | 住房公积金 | 5.20 | 30227 | 委托业务费 |
| |
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| |
30313 | 购房补贴 | 1.84 | 30229 | 福利费 |
| |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.57 | |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | |
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| 310 | 其他资本性支出 | 0.97 | |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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| 31002 | 办公设备购置 |
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.97 | |
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| 31005 | 基础设施建设 |
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| 31006 | 大型修缮 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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| 31008 | 物资储备 |
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| 31009 | 土地补偿 |
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| 31010 | 安置补助 |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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| 31012 | 拆迁补偿 |
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| 31013 | 公务用车购置 |
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| 31019 | 其他交通工具购置 |
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| 31020 | 产权参股 |
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| 31099 | 其他资本性支出 |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 |
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| 30401 | 企业政策性补贴 |
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| 30402 | 事业单位补贴 |
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| 30403 | 财政贴息 |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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| 307 | 债务利息支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30707 | 国外债务付息 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39906 | 赠与 |
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人员经费合计 | 56.90 | 公用经费合计 | 10.16 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:阳江市博物馆 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.8 |
| 3.3 |
| 3.3 | 1.5 |
| 1.52 | 0.57 |
| 0.57 | 0.95 |
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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:阳江市博物馆
| 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 |
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21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120901 | 城市公共设施 |
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…… | …… |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:本单位无政府性预算财政拨款收入、支出。
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分 阳江市博物馆2016年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
阳江市博物馆2016年度总收入464.73万元,其中本年收入464.73万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入134.79 万元,比上年决算数增加323.93万元,增长244 %。主要原因:建设文物库房,省拨专向经费增加。
2.其他收入0.01 万元,比上年决算数减少0.01 万元,下降50 %。主要原因:利息收入减少。
3.本单位无财政补助收入、经营收入、事业收入。
(二)年度支出总体情况
阳江市博物馆2016年度总支出165.77 万元,其中本年支出 165.77万元。具体情况如下:
1.文化体育与传媒(类)支出157.17万元,主要用于博物馆日常运营、免费开放、库房改造等,比2015年决算数增加21.84万元,增长16%,主要原因是:建设文物库房,专向支出增多。
2.医疗卫生与计划生育(类)支出1.93万元,主要用于缴纳职工医疗保险等,比上年决算数增加0.36万元,增加22%,主要原因是:医疗费缴纳标准提高。
3、住房保障(类)支出6.67万元,主要用于缴纳职工住房公积金、发放购房补贴等,比上年决算数增加2.47万元。增加59%,主要原因是:发放购房补贴。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
阳江市博物馆2016年度财政拨款收入合计464.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入464.72 万元,比年初预算数增加388.92万元,增长513 %;主要原因是:拨付中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放经费、中央财政补助地方博物馆免费开放陈列布展补助资金、省文化设施建设和文化遗产保护专项资金等专项经费。
(二)2016年度财政拨款支出说明
阳江市博物馆2016年度财政拨款支出合计165.77 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出165.77 万元,比年初预算数增加万元,增长119 %;主要原因是:六楼库房改造、免费开放支出增加。
分功能科目看,文化体育与传媒(类)文物(款)157.17 万元,主要用于博物馆日常运营、免费开放、库房改造等;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)1.93 万元,主要用于缴纳职工医疗保险;住房保障支出(类)住房改革支出(款)6.67万元,主要用于缴纳职工住房公积金、发放购房补贴等。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市博物馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52 万元,完成预算4.8 万元的 32%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算0 万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.57 万元,完成预算3.3万元的17%;公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算1.5 万元的63 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;
与2015上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.38万元,减少48%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.41 万元,减少71%;公务接待费支出决算减少增加0.3万元,增长33 %。因公出国(境)费支出减公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因:公务用车的使用减少;公务接待费支出增加的主要原因是:根据工作需要,接待任务增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出0.57万元,占38 %;公务接待费支出 0.95万元,占62 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.57 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元;公务用车运行及维护支出0.57万元,2016年本单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于公务出行。
3.公务接待费支出 0.95 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,本单位共接待国外来访团组 0 个,发生国内接待19 次,接待人数共 120人。主要包括广东省流动博物馆等。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本单位政府采购支出总额6.55万元,其中:政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.55万元,占政府采购支出总额的100%
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)财政专户管理资金拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。
(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
(十六)“三公”经费:是指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(十九)博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出
(二十)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(二十一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
(二十二)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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