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阳江市应急指挥中心2015年部门决算公开
来源:本站 时间:2016-09-18 16:30 【字体: 】 浏览量:-
   

 

 

 

阳江市应急指挥中心2015年部门决算公开  



          

 

第一部分  阳江市应急指挥中心概况    

一、 部门职责  

二、 机构设置  

第二部分  阳江市应急指挥中心2015年部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分    阳江市应急指挥中心2015年部门决算情况说明    

 

第四部分  名词解释    

 

 

 

 

第一部分  阳江市应急指挥中心概况    

(一)部门主要职责    

1、贯彻执行国家和省的应急管理政策法规,受市政府委托拟定突发公共事件应急管理规范性文件,以及组织编制全市突发公共事件总体应急预案并牵头组织实施。  

2、承担市政府总值班室工作,负责掌握并及时向市政府报告市内外相关重大情况和动态,办理向市政府报送的紧急重要事项,并督促落实市政府领导相关批示、指示。  

3、承担市应急委和市气象应急指挥部日常工作,办理市应急委和市气象应急指挥部的决定事项,负责突发公共事件的应急响应、预防预警、信息报送、信息发布、灾害调查与评估;指导各县(市、区)政府及市直各部门应急体系的建设工作。  

4、承担防汛防旱防风指挥部的日常工作,收集全市水旱灾情信息及时向市政府报告,并根据灾情需要,及时组织、协调部队和地方抢险救灾队伍的工作。  

5、指导和监督地震应急工作。会同有关部门编制本行政区域地震应急预案;负责地震应急避难场所的设置管理;管理市级防震减灾应急指挥系统、地震灾害快速评估系统;参与市地震紧急救援队伍的建设和管理。  

6、负责统筹市级应急物资和应急设备的储备、调配和管理,管理市级专项应急经费和专项事业费。  

7、开展防灾减灾应急安全知识的宣传教育、技术交流与合作;指导市相关部门和单位组建应急专业队伍,拟订综合应急演习方案、计划,组织各专业队伍和相关单位进行合成演练和协同演习。  

8、承担市委、市政府和省应急管理机构交办的其他相关工作。  

(二)机构设置    

按照部门决算编报要求,纳入我部门市应急指挥中心2015年部门决算编报范围的单位共1个,包括市应急指挥中心本级和下属0个预算单位本中心没有下属单位的部门  


 

 

第二部分  阳江市应急指挥中心2015年部门决算表    

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:  

1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。  

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。  

3)收入总计数应等于支出总计数。  

4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。  

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。  

 







 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:  

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。  

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。  

3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。  

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。  

5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。  

 







 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:  

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。  

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。  

3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。  

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。  

5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。  








 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:  

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。  

2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。  

3)收入总计数应等于支出总计数。  

4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。  

5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。  

 






 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:  

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。  

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。  

3)1栏=(2+3)栏。  

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。  

5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。  







 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:  

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。  

2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。  

3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。  

4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:  

1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。  

2)2015年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。  

3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。  

4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:  

1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。  

2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。  

3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。  

4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。  

5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。  

 

第三部分   阳江市应急指挥中心2015年部门决算情况说明    

一、2015年度收入支出决算总体情况说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:  

(一)年度收入总体情况    

 阳江市应急指挥中心2015年度总收入126.37万元,其中本年收入126.37万元。具体情况如下:  

1.财政拨款收入126.37万元,比年决算数增加96.37万元,增长76.26 %。主要原因:市应急指挥中心于2014年12月成立,财政只拨付了30元开办经费。  

2.上级补助收入0万元,比年决算数增加0万元,增长0%。主要原因:无上级补助收入  

3.事业收入0万元,比年决算数增加0万元,增长(0%。主要原因:市应急指挥中心为公益一类事业单位,无事业收入  

4.经营收入0万元,比年决算数增加0万元,增长(下0 %。主要原因:市应急指挥中心为公益一类事业单位,无经营收入  

5.其他收入0万元,比年决算数增加0万元,增长0%。主要原因:市应急指挥中心为公益一类事业单位,无其他收入  

 

(二)年度支出总体情况    

阳江市应急指挥中心2015年度总支出126.37万元,其中本年支出103.32万元。具体情况如下:  

1.一般公共服务(类)支出103.32万元,主要用于乡镇大喇叭服务站维护,比年决算数增加96.37万元,主要原因市应急指挥中心于2014年12月挂牌成立,2014年只有30万开办经费。  

2.教育(类)支出0万元,本中心无教育类支出。  

2015年度财政拨款收入支出总表说明    

(一)2015年度财政拨款收入说明    

市应急指挥中心2015年度财政拨款收入合计126.37万元。其中:一般公共预算财政拨款收入126.37万元,比年初预算数增加(减少)96.37万元主要原因是市应急指挥中心于2014年12月挂牌成立,2014年只有30万开办经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元;主要原因是本中心没有政府性基  

(二)2015年度财政拨款支出说明    

市应急指挥中心年度财政拨款支出合计103.32万元。其中:一般公共预算财政拨款支出103.32万元,比年初预算数增加(减少)96.37万元,增长(下降)76.26 %;主要原因是市应急指挥中心于2014年12月挂牌成立,2014年只有30万开办经费;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0 万元;主要原因是本中心没有政府性基金  

分功能科目看,一般公共服务(类)支出81.03万元,主要用于各级政府办公厅(室)及相关机构支出;医疗卫生与计划生育支出3.59万元,主要用于医疗卫生与计划生育等事务方面的支出;农林水支出263.06万元,用于正常农林水事务的支出;国土海洋气象等支出67.2万元,用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出;住房保障支出11.04万元,用于住房方面的支出。  

2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

市应急指挥中心2015年度三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元,完成预算10万元的7.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务接待费支出决算为0.73万元,完成预算10万元的7.3%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;  

年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比年减少0万元,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是市应急指挥中心于2014年挂牌成立,2014年没有产生因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是市应急指挥中心于2014年挂牌成立,2014年没有购置公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是市应急指挥中心于2014年挂牌成立,2014年没有产生公务接待费  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2015“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.73万元,占100%。具体情况如下:  

1.   没有因公出国(境)费  

2.没有公务用车购置及运行维护费  

3.公务接待费支出0.73万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待2015年,市应急指挥中心共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待20次,接待人数共200人。  

、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况    

2015年本部门无机关运行经费,原因:市应急指挥中心为公益一类事业单位。  

(二)政府采购支出情况说明    

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。    

(三)国有资产占用情况    

截至201512月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

(四)预算绩效管理工作开展情况。  

2015年度本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及项目金额0千元。  

 

第四部分  名词解释    

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)    

一、  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。  

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。  

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

 

 

 

 

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