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阳江市审计局2015年部门决算说明
来源:本站 时间:2016-09-19 10:29 【字体: 】 浏览量:-

 

      

 

第一部分   阳江市审计局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   阳江市审计局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   阳江市审计局2015部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   阳江市审计局概况

(一)部门主要职责

阳江市审计局是在1988年2月阳江撤县建市成立的,受广东省审计厅和阳江市人民政府双重领导,管辖阳春市、阳东县、阳西县、江城区和海陵岛试验区5个县(市、区)审计局。主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针、政策和法律法规规章,起草审计工作规范性文件,制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

2.负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

3.向县人民政府和市审计局提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县人民政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果,向县人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向主管机关提出处理处罚的建议:

1县本级预算执行情况和其他财政收支,县本级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2县人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支,财政转移支付资金。

3使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5县人民政府管理和其他单位受县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

6国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。

7法律、行政法规规定应当由县审计局审计的其他事项。

5.参与省审计厅和市审计局统一组织对省、市属国有企业的审计,根据省审计厅和市审计局的授权对省、市属国有企业的审计。

6.按规定对县政府部门主要负责人及依法属于县审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

7.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

8.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

9.指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

10.组织审计县驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

11.组织开展审计方面的对外交流与合作,推广和指导信息技术在审计领域的应用。

12.承办县人民政府和省审计厅、市审计局交办的其他事项。

     

 

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入阳江市审计局2015年部门决算编报范围的单位共2个,包括局本级和下属1个预算单位(阳江市计算机审计技术中心)。

第二部分   阳江市审计局2015年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

800.65 

一、一般公共服务支出

29

542.94 

二、上级补助收入

2

0 

二、外交支出

30

0 

三、事业收入

3

0 

三、国防支出

31

0 

四、经营收入

4

0 

四、公共安全支出

32

0 

五、附属单位上缴收入

5

0 

五、教育支出

33

0 

六、其他收入

6

0 

六、科学技术支出

34

0 

 ……

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

74.61

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

13.98

 

10

 

十、节能环保支出

38

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

194.78

 

12

 

十二、农林水支出

40

0

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0

 

16

 

十六、金融支出

44

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0

 

19

 

十九、住房保障支出

47

32.06

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0

 

21

 

二十一、其他支出

49

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0

本年收入合计

24

800.90 

本年支出合计

52

 858.41

         用事业基金弥补收支差额

25

0 

                结余分配

53

 0

         年初结转和结余

26

0 

                年末结转和结余

54

 0

 

27

 

 

55

 

总计

28

800.90 

总计

56

 858.41

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

800.90

800.65

0

0

0

0

0.25

201

一般公共服务支出

485.43

485.18

 

 

 

 

0.25

20108

审计事务

485.43

485.18

 

 

 

 

0.25

2010801

  行政运行

301.65

301.40

 

 

 

 

0.25

2010803

  机关服务

41.45

41.45

 

 

 

 

 

2010804

  审计业务

44.50

44.50

 

 

 

 

 

2010850

  事业运行

4.40

4.40

 

 

 

 

 

2010899

  其他审计事务支出

93.43

93.43

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

74.61

74.61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

74.61

74.61

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

74.61

74.61

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.98

13.98

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

11.88

11.88

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

11.88

11.88

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

2.10

2.10

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

194.78

194.78

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

128.40

128.40

 

 

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

128.40

128.40

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

66.38

66.38

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

66.38

66.38

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

32.09

32.09

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

32.09

32.09

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

30.21

30.21

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

1.87

1.87

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                      公开03表

部门:                                                                     单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

858.41

653.34

205.06

 

 

 

201

一般公共服务支出

542.94

532.67

10.28

 

 

 

20108

审计事务

542.94

532.67

10.28

 

 

 

2010801

  行政运行

301.65

301.65

0.00

 

 

 

2010803

  机关服务

41.45

41.45

0.00

 

 

 

2010804

  审计业务

44.50

44.50

0.00

 

 

 

2010850

  事业运行

4.40

4.40

0.00

 

 

 

2010899

  其他审计事务支出

150.94

140.66

10.28

 

 

 

208

社会保障和就业支出

74.61

74.61

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

74.61

74.61

0.00

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

74.61

74.61

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

13.98

13.98

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

11.88

11.88

0.00

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

11.88

11.88

0.00

 

 

 

21007

计划生育事务

2.10

2.10

0.00

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

2.10

2.10

0.00

 

 

 

212

城乡社区支出

194.78

0.00

194.78

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

128.40

0.00

128.40

 

 

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

128.40

0.00

128.40

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

66.38

0.00

66.38

 

 

 

2120803

  城市建设支出

66.38

0.00

66.38

 

 

 

221

住房保障支出

32.09

32.09

0.00

 

 

 

22102

住房改革支出

32.09

32.09

0.00

 

 

 

2210201

  住房公积金

30.21

30.21

0.00

 

 

 

2210203

  购房补贴

1.87

1.87

0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:                                                                   单位:万元  

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

800.65 

一、一般公共服务支出

29

542.94 

542.94 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

0 

0 

 

 

3

 

三、国防支出

31

0 

0 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0 

0 

 

 

5

 

五、教育支出

33

0 

0 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

0 

0 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0 

0 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

74.61

74.61

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

13.98

13.98

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0

0

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

194.78

194.78

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0

0

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0

0

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0

0

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0

0

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0

0

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0

0

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0

0

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

32.06

32.06

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0

0

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0

0

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0

0

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0

0

 

本年收入合计

24

800.65 

本年支出合计

52

858.41 

858.41

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末结转和结余

53

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

 

28

 

 

56

 

 

 

总计

 

800.65 

总计

 

858.41 

858.41

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

858.41

653.34

205.06

201

一般公共服务支出

542.94

532.67

10.28

20108

审计事务

542.94

532.67

10.28

2010801

  行政运行

301.65

301.65

0.00

2010803

  机关服务

41.45

41.45

0.00

2010804

  审计业务

44.50

44.50

0.00

2010850

  事业运行

4.40

4.40

0.00

2010899

  其他审计事务支出

150.94

140.66

10.28

208

社会保障和就业支出

74.61

74.61

0.00

20805

行政事业单位离退休

74.61

74.61

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

74.61

74.61

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

13.98

13.98

0.00

21005

医疗保障

11.88

11.88

0.00

2100501

  行政单位医疗

11.88

11.88

0.00

21007

计划生育事务

2.10

2.10

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

2.10

2.10

0.00

212

城乡社区支出

194.78

0.00

194.78

21203

城乡社区公共设施

128.40

0.00

128.40

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

128.40

0.00

128.40

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

66.38

0.00

66.38

2120803

  城市建设支出

66.38

0.00

66.38

221

住房保障支出

32.09

32.09

0.00

22102

住房改革支出

32.09

32.09

0.00

2210201

  住房公积金

30.21

30.21

0.00

2210203

  购房补贴

1.87

1.87

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:                                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

340.98 

302

商品和服务支出

192.94 

30101

  基本工资

185.78 

30201

  办公费

14.59 

30102

  津贴补贴

146.98 

30202

  印刷费

7.62 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

8.23 

30204

  手续费

0.11 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.16 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

21.15 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

12.50 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

119.18 

30211

  差旅费

39.52 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

0 

30302

  退休费

74.61 

30213

  维修(护)费

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

2.79 

30305

  生活补助

6000 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

9.10 

30307

  医疗费

11.88 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

30.21 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

7.31 

30313

  购房补贴

1.87 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

29.15 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

5.67 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

42.27 

 

 

 

310

其他资本性支出

0 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

  赠与

 

人员经费合计

460.16 

公用经费合计

192.94

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100

10

50

 

40

10

47.08

0

47.08

 

37.98

9.10

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

66.38

0 

0 

66.38

0 

212

城乡社区支出

 

66.38

 

 

66.38

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

66.38

 

 

66.38

 

2120803

  城市建设支出

 

66.38

 

 

66.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   阳江市审计局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

阳江市审计局2015年度总收入800.90万元,其中本年收入800.90万元。具体情况如下:

财政拨款收入800.90万元,比年决算数减少102.6万元,下降11.36 %。主要原因审计项目减少。

(二)年度支出总体情况

阳江市审计局2015年度总支出858.4万元,其中本年支出  858.4万元。具体情况如下:

一般公共服务支出542.94万元,社会保障和就业支出74.61万元,医疗卫生与计划生育支出13.98万元,城乡社区支出194.78万元,住房保障支出32.09万元。

2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

阳江市审计局2015年度财政拨款收入合计800.90万元。其中:一般公共预算财政拨款收入800.90万元

(二)2015年度财政拨款支出说明

阳江市审计局2015年度财政拨款支出合计858.4万元。其中:一般公共预算财政拨款支出858.4万元

分功能科目看,一般公共服务支出542.94万元,社会保障和就业支出74.61万元,医疗卫生与计划生育支出13.98万元,城乡社区支出194.78万元,住房保障支出32.09万元。

2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阳江市审计局2015年三公”经费财政拨款支出决算为 万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为37.98万元;公务接待费支出决算为  9.10万元

年相比,2015年“三公”经费决算与2014年相比增加2万元。增减变化具体原因:一是没有因公出国(境)计划;二是公务接待费预算支出9万元,同比上年下降0.3%。主要是认真贯彻落实中央八项规定,严格执行《国内公务接待的规定》,按规定开支各类公务接待费支出;三是没有计划购买公务用车;四是公务用车运行维护费预算44万元(主要用于公务车辆维修费、燃料费、保险费、路桥费等),同比上年下降14.85%,原因是公务用车改革,公务用车保有量减少,同时减少公务用车运行维护费预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出37.98万元,占80.67%;公务接待费支出9.10万元,占19.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.98万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0;公务用车运行及维护支出37.98万元,2015年机关公务用车保有量为2辆,主要用于日常公务出差

3.公务接待费支出9.10万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内接待50次,接待人数共398人次。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出203.22万元,比年增加8.02万元,增长3.95%。主要原因是人员增加

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,支出绩效情况较为理想达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

十五一般公共服务(类)审计事务(款)机关服务(项):反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

十七一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

十八一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):反映其他审计事务方面的支出。

 

 

  

 

阳江市审计局2015年部门决算说明.doc

 

阳江市审计局部门2015年决算公开表.xls

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