一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
1、部门本部内设职能机构情况,履行职能情况;
阳江市机电排灌管理总站为正科级公益一类事业单位,设有人事行政部、工程管理部、分站管理部、马南站4个内设机构。
(1)人事行政部主要工作职责:负责协助总站领导综合协调好总站日常工作;督促办理上级部门及站领导交办的事项;负责会议、文秘、档案、办公自动化、安全保卫、财务、对外接待、资产管理、车辆管理等其他行政、后勤事务管理工作;草拟总站工作计划、总结、报告等行政文件,收集、整理、上报等总站行政管理资料、大事记等;负责组织人事、机构编制、组织机构年检、计划生育、退休人员管理、党支部活动、宣传等工作。
(2)工程管理部主要工作职责:贯彻执行国家有关水利工作的方针政策和法规,负责我市所辖机电排灌站的工程建设的指导工作;对我市机电排灌系统规划和工程建设技术指导;负责新规划的电排、灌站的可行性报告草拟,立项、概算、招标投标、工程预结算、竣工验收工作;负责在建工程项目的跟踪、工程质量、工程安全监督;负责水利普查等工作。
(3)分站管理部主要工作职责:负责我市所辖泵站运行管理的技术指导和技术维护工作;负责直属总站的电排站的安全生产监督管理工作;负责交由总站管理的电排站的接管工作,包括草拟接管方案,制订泵站管理制度、操作规程、值班制度等;对全市机电排灌工程管理、维护、运行方面进行安全监督指导,对辖区内的排涝抗旱工作进行指导和协调;负责机电排灌工程的技术数据、图纸、预结算等资料进行采集、整理、保管等工作;负责对电排技术人员和业务骨干的培训工作;
(4)马南站主要工作职责:负责马南水闸电排站及市属三鸟仓电排站的日常运行管理和维护工作。
(二)人员构成情况。
1、部门本部人员情况。
阳江市机电排灌管理总站在职22人,退休1人。
(三)2015年主要工作任务。
1、做好我总站管辖的排灌泵站的综合运行管理工作;
2、对各排灌泵站提供技术指导工作,进行汛期前泵站的安全运行检查,确保排灌泵组能满足安全度汛的需要。
3. 做好市属三鸟仓电排站和马南水闸电排站日常管理工作,确保泵站的正常运行,安全度汛。
4. 很好完成2015年度电排维修养护项目工作。
二、2015年收入决算
2015年总收入2464千元.其中财政预算拨款2456千元。
三、2015年支出决算。
2015年年度部门决算支出2333千元,其中:预算拨款支出2330千元.
2015年年度支出决算按用途划分,基本支出2093千元,占89.72%。其中:工资福利支出1799千元,对个人和家庭的补助支出215千元,商品和服务支出数79千元。
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
1、部门本部内设职能机构情况,履行职能情况;
阳江市机电排灌管理总站为正科级公益一类事业单位,设有人事行政部、工程管理部、分站管理部、马南站4个内设机构。
(1)人事行政部主要工作职责:负责协助总站领导综合协调好总站日常工作;督促办理上级部门及站领导交办的事项;负责会议、文秘、档案、办公自动化、安全保卫、财务、对外接待、资产管理、车辆管理等其他行政、后勤事务管理工作;草拟总站工作计划、总结、报告等行政文件,收集、整理、上报等总站行政管理资料、大事记等;负责组织人事、机构编制、组织机构年检、计划生育、退休人员管理、党支部活动、宣传等工作。
(2)工程管理部主要工作职责:贯彻执行国家有关水利工作的方针政策和法规,负责我市所辖机电排灌站的工程建设的指导工作;对我市机电排灌系统规划和工程建设技术指导;负责新规划的电排、灌站的可行性报告草拟,立项、概算、招标投标、工程预结算、竣工验收工作;负责在建工程项目的跟踪、工程质量、工程安全监督;负责水利普查等工作。
(3)分站管理部主要工作职责:负责我市所辖泵站运行管理的技术指导和技术维护工作;负责直属总站的电排站的安全生产监督管理工作;负责交由总站管理的电排站的接管工作,包括草拟接管方案,制订泵站管理制度、操作规程、值班制度等;对全市机电排灌工程管理、维护、运行方面进行安全监督指导,对辖区内的排涝抗旱工作进行指导和协调;负责机电排灌工程的技术数据、图纸、预结算等资料进行采集、整理、保管等工作;负责对电排技术人员和业务骨干的培训工作;
(4)马南站主要工作职责:负责马南水闸电排站及市属三鸟仓电排站的日常运行管理和维护工作。
(二)人员构成情况。
1、部门本部人员情况。
阳江市机电排灌管理总站在职22人,退休1人。
(三)2015年主要工作任务。
1、做好我总站管辖的排灌泵站的综合运行管理工作;
2、对各排灌泵站提供技术指导工作,进行汛期前泵站的安全运行检查,确保排灌泵组能满足安全度汛的需要。
3. 做好市属三鸟仓电排站和马南水闸电排站日常管理工作,确保泵站的正常运行,安全度汛。
4. 很好完成2015年度电排维修养护项目工作。
二、2015年收入决算
2015年总收入2464千元.其中财政预算拨款2456千元。
三、2015年支出决算。
2015年年度部门决算支出2333千元,其中:预算拨款支出2330千元.
2015年年度支出决算按用途划分,基本支出2093千元,占89.72%。其中:工资福利支出1799千元,对个人和家庭的补助支出215千元,商品和服务支出数79千元。
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