目 录
第一部分 阳江市住房和城乡规划建设局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、2015年财政供养人员构成情况
第二部分 阳江市住房和城乡规划建设局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 阳江市住房和城乡规划建设局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阳江市住房和城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
阳江市住房和城乡规划建设局是直属阳江市政府的职能部门。主要职责是:一是负责贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡规划建设工作的方针政策和法律法规、规定,研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划,制订年度指导性计划并指导和监督实施;二是负责全市住房制度改革与发展工作;三是负责推进城镇低收入家庭住房保障工作;四是负责全市房地产业管理;五是负责建筑市场监督管理工作;六是负责和指导全市城乡规划;七是负责本市城市规划建设用地和各项建设工程的规划管理工作,负责全市城乡建设;八是拟订全市建设科技、人才发展规划;九是负责市政府投资的市属非经营性项目代建管理工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共7个,包括局本级和下属6个预算单位:阳江市散装水泥办公室、阳江市建设工程质量安全监督站、阳江市公共工程管理局、阳江市工程造价站、阳江市住房公积金中心、阳江市城市建设和房屋权属档案馆。
三、2015年财政供养人员构成情况
1.阳江市住房和城乡规划建设局机关在职人员73人,合同制职员2人,离退休人员84人。
2.阳江市散装水泥办公室在职人员6人,离退休人员2人。
3.阳江市建设工程质量安全监督站在职人员21人,离退休人员6人。
4.阳江市公共工程管理局在职人员15人,合同制职员8人。
5.阳江市工程造价站在职人员15人,离退休人员5人。
6.阳江市住房公积金中心在职人员23人,聘用人员16人,离退休人员3人。
7.阳江市城市建设和房屋权属档案馆在职人员28人,离退休人员5人。
第二部分 阳江市住房和城乡规划建设局
2015年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | ||||
部门:阳江市住房和城乡规划建设局 |
| 单位:千元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 92785.70 | 一、一般公共服务支出 | 13 | 453.12 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、社会保障和就业支出 | 14 | 5098.77 |
三、事业收入 | 3 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 15 | 734.48 |
四、经营收入 | 4 | 680.24 | 四、节能环保支出 | 16 | 10.49 |
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、城乡社区支出 | 17 | 56060.85 |
六、其他收入 | 6 | 2754.49 | 六、农林水支出 | 18 | 500.00 |
| 7 |
| 七、资源勘探信息等支出 | 19 | 370.06 |
| 8 |
| 八、住房保障支出 | 20 | 31805.02 |
本年收入合计 | 9 | 96220.43 | 本年支出合计 | 21 | 95032.79 |
用事业基金弥补收支 | 10 |
| 结余分配 | 22 |
|
年初结转和结余 | 11 | 44817.35 | 年末结转和结余 | 23 | 46004.99 |
总计 | 12 | 141037.78 | 总计 | 24 | 141037.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 |
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收入决算表 | ||||||||
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| 公开02表 | |||||
部门:阳江市住房和城乡规划建设局 |
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| 单位:千 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 96,220.43 | 92,785.70 |
|
| 680.24 |
| 2,754.49 | |
201 | 一般公共服务支出 | 503.12 | 503.12 |
|
|
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|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 503.12 | 503.12 |
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|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 503.12 | 503.12 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 5,098.77 | 5,098.77 |
|
|
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20805 | 行政事业单位离退休 | 5,003.78 | 5,003.78 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,635.17 | 4,635.17 |
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|
2080502 | 事业单位离退休 | 368.62 | 368.62 |
|
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20808 | 抚恤 | 94.99 | 94.99 |
|
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 94.99 | 94.99 |
|
|
|
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 734.48 | 734.48 |
|
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21005 | 医疗保障 | 670.08 | 670.08 |
|
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|
2100501 | 行政单位医疗 | 554.27 | 554.27 |
|
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|
2100502 | 事业单位医疗 | 115.81 | 115.81 |
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21007 | 计划生育事务 | 64.40 | 64.40 |
|
|
|
|
|
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 64.40 | 64.40 |
|
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211 | 节能环保支出 | 10.49 | 10.49 |
|
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21110 | 能源节约利用 | 10.49 | 10.49 |
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2111001 | 能源节约利用 | 10.49 | 10.49 |
|
|
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212 | 城乡社区支出 | 56,698.48 | 53,263.75 |
|
| 680.24 |
| 2,754.49 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 31,958.64 | 28,524.23 |
|
| 680.24 |
| 2,754.17 |
2120101 | 行政运行 | 12,326.67 | 11,303.05 |
|
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|
| 1,023.62 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 148.80 | 148.80 |
|
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2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 1,614.04 | 1,113.71 |
|
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|
| 500.33 |
2120106 | 工程建设管理 | 1,841.46 | 1,735.23 |
|
|
|
| 106.23 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16,027.67 | 14,223.44 |
|
| 680.24 |
| 1,124.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 332.21 | 332.00 |
|
|
|
| 0.21 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 332.21 | 332.00 |
|
|
|
| 0.21 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,724.22 | 2,724.10 |
|
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| 0.11 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.39 | 15.39 |
|
|
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|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,708.83 | 2,708.72 |
|
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| 0.11 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 13,026.12 | 13,026.12 |
|
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2120803 | 城市建设支出 | 6,501.90 | 6,501.90 |
|
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2120807 | 廉租住房支出 | 5,968.00 | 5,968.00 |
|
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|
2120811 | 公共租赁住房支出 | 556.22 | 556.22 |
|
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21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 739.14 | 739.14 |
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|
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 739.14 | 739.14 |
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|
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,918.15 | 7,918.15 |
|
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,918.15 | 7,918.15 |
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213 | 农林水支出 | 1,000.00 | 1,000.00 |
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21301 | 农业 | 1,000.00 | 1,000.00 |
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2130199 | 其他农业支出 | 1,000.00 | 1,000.00 |
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215 | 资源勘探信息等支出 | 370.06 | 370.06 |
|
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21503 | 建筑业 | 370.06 | 370.06 |
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2150301 | 行政运行 | 370.06 | 370.06 |
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221 | 住房保障支出 | 31,805.02 | 31,805.02 |
|
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22101 | 保障性安居工程支出 | 30,761.79 | 30,761.79 |
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2210106 | 公共租赁住房 | 30,761.79 | 30,761.79 |
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22102 | 住房改革支出 | 1,043.23 | 1,043.23 |
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|
2210201 | 住房公积金 | 962.91 | 962.91 |
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2210203 | 购房补贴 | 80.32 | 80.32 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 | |||||||||||||||||
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| 公开03 | ||||||||||||||
部门:阳江市住房和城乡规划建设局 |
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| 单位:千元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 95,032.79 | 32,906.63 | 61,181.87 |
| 944.28 |
| |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 453.12 | 453.12 |
|
|
|
| ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 453.12 | 453.12 |
|
|
|
| ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 453.12 | 453.12 |
|
|
|
| ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,098.77 | 5,098.77 |
|
|
|
| ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,003.78 | 5,003.78 |
|
|
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| ||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,635.17 | 4,635.17 |
|
|
|
| ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 368.62 | 368.62 |
|
|
|
| ||||||||||
20808 | 抚恤 | 94.99 | 94.99 |
|
|
|
| ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 94.99 | 94.99 |
|
|
|
| ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 734.48 | 734.48 |
|
|
|
| ||||||||||
21005 | 医疗保障 | 670.08 | 670.08 |
|
|
|
| ||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 554.27 | 554.27 |
|
|
|
| ||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 115.81 | 115.81 |
|
|
|
| ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 64.40 | 64.40 |
|
|
|
| ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 64.40 | 64.40 |
|
|
|
| ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 10.49 |
| 10.49 |
|
|
| ||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 10.49 |
| 10.49 |
|
|
| ||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 10.49 |
| 10.49 |
|
|
| ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 56,060.85 | 25,206.97 | 29,909.59 |
| 944.28 |
| ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 31,321.21 | 20,029.08 | 10,347.85 |
| 944.28 |
| ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 11,329.73 | 11,329.73 |
|
|
|
| ||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 148.80 |
| 148.80 |
|
|
| ||||||||||
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 1,613.00 | 1,613.00 |
|
|
|
| ||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | 1,786.24 | 1,786.24 |
|
|
|
| ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 16,443.45 | 5,300.11 | 10,199.05 |
| 944.28 |
| ||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 332.00 |
| 332.00 |
|
|
| ||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 332.00 |
| 332.00 |
|
|
| ||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,724.22 | 2,158.83 | 565.39 |
|
|
| ||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.39 |
| 15.39 |
|
|
| ||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,708.83 | 2,158.83 | 550.00 |
|
|
| ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应 | 13,026.12 | 861.03 | 12,165.10 |
|
|
| ||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 6,501.90 | 362.00 | 6,139.90 |
|
|
| ||||||||||
2120807 | 廉租住房支出 | 5,968.00 |
| 5,968.00 |
|
|
| ||||||||||
2120811 | 公共租赁住房支出 | 556.22 | 499.03 | 57.20 |
|
|
| ||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项 | 739.14 | 739.14 |
|
|
|
| ||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排 | 739.14 | 739.14 |
|
|
|
| ||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,918.15 | 1,418.90 | 6,499.25 |
|
|
| ||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,918.15 | 1,418.90 | 6,499.25 |
|
|
| ||||||||||
213 | 农林水支出 | 500.00 |
| 500.00 |
|
|
| ||||||||||
21301 | 农业 | 500.00 |
| 500.00 |
|
|
| ||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 500.00 |
| 500.00 |
|
|
| ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 370.06 | 370.06 |
|
|
|
| ||||||||||
21503 | 建筑业 | 370.06 | 370.06 |
|
|
|
| ||||||||||
2150301 | 行政运行 | 370.06 | 370.06 |
|
|
|
| ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 31,805.02 | 1,043.23 | 30,761.79 |
|
|
| ||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 30,761.79 |
| 30,761.79 |
|
|
| ||||||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 30,761.79 |
| 30,761.79 |
|
|
| ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,043.23 | 1,043.23 |
|
|
|
| ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 962.91 | 962.91 |
|
|
|
| ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 80.32 | 80.32 |
|
|
|
| ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
| ||||||||||||||||
|
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| 公开04表 |
| |||||||||||||
部门:阳江市住房和城乡规划建设局 |
|
|
|
| 单位:千元 |
| |||||||||||
收 入 | 支 出 |
| |||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| |||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| |||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 79,020.43 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 453.12 | 453.12 |
|
|
| ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13,765.26 | 二、社会保障和就业支出 | 17 | 5,098.77 | 5,098.77 |
|
|
| ||||||||
| 3 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 734.48 | 734.48 |
|
|
| ||||||||
| 4 |
| 四、节能环保支出 | 19 | 10.49 | 10.49 |
|
|
| ||||||||
| 5 |
| 五、城乡社区支出 | 20 | 53,290.43 | 39,525.17 | 13,765.26 |
|
| ||||||||
| 6 |
| 六、农林水支出 | 21 | 500.00 | 500.00 |
|
|
| ||||||||
| 7 |
| 七、资源勘探信息等支出 | 22 | 370.06 | 370.06 |
|
|
| ||||||||
| 8 |
| 八、住房保障支出 | 23 | 31,805.02 | 31,805.02 |
|
|
| ||||||||
本年收入合计 | 9 | 92,785.70 | 本年支出合计 | 24 | 92,262.37 | 78,497.11 | 13,765.26 |
|
| ||||||||
| 10 |
|
| 25 |
|
|
|
|
| ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 11 | 8,718.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 9,241.84 | 8,700.30 | 541.54 |
|
| ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 12 | 8,176.97 | 基本支出结转 | 27 | 8,108.69 | 7,757.15 | 351.54 |
|
| ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 13 | 541.54 | 项目支出结转和结余 | 28 | 1,133.15 | 943.15 | 190.00 |
|
| ||||||||
| 14 |
|
| 29 |
|
|
|
|
| ||||||||
总计 | 15 | 101,504.21 | 总计 | 30 | 101,504.21 | 87,197.41 | 14,306.80 |
|
| ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| ||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | ||||
部门:阳江市住房和城乡规划建设局 |
|
| 单位:千元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 合计 | 78,497.11 | 29,480.34 | 49,016.77 | |
201 | 一般公共服务支出 | 453.12 | 453.12 |
| |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 453.12 | 453.12 |
| |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 453.12 | 453.12 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,098.77 | 5,098.77 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5,003.78 | 5,003.78 |
| |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,635.17 | 4,635.17 |
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 368.62 | 368.62 |
| |
20808 | 抚恤 | 94.99 | 94.99 |
| |
2080801 | 死亡抚恤 | 94.99 | 94.99 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 734.48 | 734.48 |
| |
21005 | 医疗保障 | 670.08 | 670.08 |
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 554.27 | 554.27 |
| |
2100502 | 事业单位医疗 | 115.81 | 115.81 |
| |
21007 | 计划生育事务 | 64.40 | 64.40 |
| |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 64.40 | 64.40 |
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211 | 节能环保支出 | 10.49 |
| 10.49 | |
21110 | 能源节约利用 | 10.49 |
| 10.49 | |
2111001 | 能源节约利用 | 10.49 |
| 10.49 | |
212 | 城乡社区支出 | 39,525.17 | 21,780.67 | 17,744.49 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 28,550.91 | 18,203.06 | 10,347.85 | |
2120101 | 行政运行 | 11,329.73 | 11,329.73 |
| |
2120102 | 一般行政管理事务 | 148.80 |
| 148.80 | |
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 1,113.71 | 1,113.71 |
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2120106 | 工程建设管理 | 1,735.23 | 1,735.23 |
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2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14,223.44 | 4,024.39 | 10,199.05 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 332.00 |
| 332.00 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 332.00 |
| 332.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,724.10 | 2,158.72 | 565.39 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.39 |
| 15.39 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,708.72 | 2,158.72 | 550.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 7,918.15 | 1,418.90 | 6,499.25 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,918.15 | 1,418.90 | 6,499.25 | |
213 | 农林水支出 | 500.00 |
| 500.00 | |
21301 | 农业 | 500.00 |
| 500.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 500.00 |
| 500.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 370.06 | 370.06 |
| |
21503 | 建筑业 | 370.06 | 370.06 |
| |
2150301 | 行政运行 | 370.06 | 370.06 |
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221 | 住房保障支出 | 31,805.02 | 1,043.23 | 30,761.79 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | 30,761.79 |
| 30,761.79 | |
2210106 | 公共租赁住房 | 30,761.79 |
| 30,761.79 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,043.23 | 1,043.23 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 962.91 | 962.91 |
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2210203 | 购房补贴 | 80.32 | 80.32 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况表。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
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| 公开06表 | ||
部门:阳江市住房和城乡规划建设局 |
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| 单位:千元 | ||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 15,644.75 | 302 | 商品和服务支出 | 4,271.13 |
30101 | 基本工资 | 4,203.93 | 30201 | 办公费 | 556.49 |
30102 | 津贴补贴 | 8,861.93 | 30202 | 印刷费 | 56.18 |
30103 | 奖金 | 421.12 | 30203 | 咨询费 | 138.58 |
30104 | 社会保障缴费 | 940.49 | 30204 | 手续费 | 5.63 |
30107 | 绩效工资 | 460.45 | 30205 | 水费 | 117.60 |
30199 | 其他工资福利支出 | 756.83 | 30206 | 电费 | 354.30 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7,852.92 | 30207 | 邮电费 | 281.36 |
30301 | 离休费 | 469.42 | 30209 | 物业管理费 | 6.51 |
30302 | 退休费 | 4,816.77 | 30211 | 差旅费 | 228.03 |
30304 | 抚恤金 | 98.99 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 60.10 |
30305 | 生活补助 | 63.51 | 30213 | 维修(护)费 | 268.34 |
30307 | 医疗费 | 570.41 | 30214 | 租赁费 | 1.90 |
30309 | 奖励金 | 74.44 | 30215 | 会议费 | 8.84 |
30311 | 住房公积金 | 1,620.28 | 30216 | 培训费 | 146.18 |
30313 | 购房补贴 | 130.49 | 30217 | 公务接待费 | 100.62 |
30399 | 其他对个人和家庭的补 | 8.62 | 30226 | 劳务费 | 72.58 |
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| 30228 | 工会经费 | 193.10 |
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| 30231 | 公务用车运行维护费 | 618.07 |
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| 30239 | 其他交通费用 | 211.23 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 845.50 |
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| 310 | 其他资本性支出 | 1,711.53 |
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| 31002 | 办公设备购置 | 385.14 |
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| 31003 | 专用设备购置 | 84.67 |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1,241.73 |
人员经费合计 | 23497.67 | 公用经费合计 | 5982.66 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 | ||||||
部门:阳江市住房和城乡规划建设局 |
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| 单位:千元 | ||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1,850.00 |
| 1216.00 |
| 1216.00 | 634.00 | 780.79 | 60.10 | 620.07 |
| 620.07 | 100.62 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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| 公开08表 | |||||
部门:阳江市住房和城乡规划建设局 |
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| 单位:千元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 541.54 | 13,765.26 | 13,765.26 | 1,600.16 | 12,165.10 | 541.54 | |
212 | 城乡社区支出 | 541.54 | 13,765.26 | 13,765.26 | 1,600.16 | 12,165.10 | 541.54 |
21208 | 国有土地使用权出让收入 | 190.00 | 13,026.12 | 13,026.12 | 861.03 | 12,165.10 | 190.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 190.00 | 6,501.90 | 6,501.90 | 362.00 | 6,139.90 | 190.00 |
2120807 | 廉租住房支出 |
| 5,968.00 | 5,968.00 |
| 5,968.00 |
|
2120811 | 公共租赁住房支出 |
| 556.22 | 556.22 | 499.03 | 57.20 |
|
21213 | 城市基础设施配套费及对 | 351.54 | 739.14 | 739.14 | 739.14 |
| 351.54 |
2121399 | 其他城市基础设施配套 | 351.54 | 739.14 | 739.14 | 739.14 |
| 351.54 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。 |
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第三部分 阳江市住房和城乡规划建设局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
阳江市住房和城乡规划建设局2015年度收入总计141037.78千元,其中本年收入96220.43千元。具体情况如下:
1.财政拨款收入92785.7千元,与上年决算数相比基本持平。
2.经营收入680.24千元,比上年决算数减少1644.57千元,下降70.74 %,主要原因是阳江市城市建设档案馆逐步取消收费项目。
3.其他收入2754.49千元,比上年决算数增加596.61千元,增长27.65 %,主要原因是阳江市城市建设档案馆取消收费项目后,由局机关下拨补助收入,计入其他收入。
(二)年度支出总体情况
阳江市住房和城乡规划建设局2015年度总支出141037.78千元,其中本年支出95032.79千元。
具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出453.12千元,主要用于项目评审等,比上年决算数增加453.12千元,主要原因是财政局调整住房公积金决算数。
2.社会保障和就业支出5098.77千元,主要用于退休人员工资费用,比上年决算数增加416.49千元,增长8.9%,主要原因是退休人员工资费用变动。
3.医疗卫生与计划生育支出734.48千元,主要用于医疗费支出与计划生育支出,比上年决算数增加74.17千元,主要原因是医疗费支出增加。
4、节能环保支出10.49千元,主要用于推广绿色建筑经费支出、节能减排专项经费支出,比上年决算数增加10.49千元,增长100%,主要原因是2015年市级下达阳江市节能专项资金推广绿色建筑经费及节能减排专项经费。
5、城乡社区支出56060.85千元,主要用于城乡社区规划与管理,比上年决算数减少10342.59千元,下降15.58%,主要原因是城乡社区规划建设项目减少。
6、资源勘探信息等支出370.06千元,主要用于散装水泥专项资金支出,比上年决算数增加64.73千元,增长21.2%,主要原因是散装水泥资金支出增加。
7.住房保障支出31805.02千元,主要用于公租房及配套设施建设,比上年决算数增加3297.1千元,增长11.57%,主要原因是公租房建设资金增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
阳江市住房和城乡规划建设局2015年度财政拨款收入合计92785.7千元。其中:一般公共预算财政拨款收入79020.43千元,比年初预算数减少38360.07千元,下降32.68 %;政府性基金预算财政拨款收入13765.26千元,比年初预算数增加8785.26千元,增长176.41 %。
(二)2015年度财政拨款支出说明
阳江市住房和城乡规划建设局2015年度财政拨款支出合计92262.37千元。其中:一般公共预算财政拨款支出78497.11千元,比年初预算数减少38883.39千元,下降33.13%;政府性基金预算财政拨款支出13725.26千元,比年初预算数增加8785.26千元,增长176.41 %。
分功能科目看,一般公共服务支出55千元,社会保障和就业支出5098.77千元,医疗卫生与计划生育支出734.48千元,节能环保支出10.49千元,城乡社区支出53290.43千元,农林水支出500千元,资源勘探信息等支出370.06千元,住房保障支出31805.02千元。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
阳江市住房和城乡规划建设局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为780.79千元,完成预算1850千元的 42.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为60.1千元,预算数为0千元;公务用车购置及运行维护费支出决算为620.07千元,完成预算1216千元的50.99 %;公务接待费支出决算为100.62千元,完成预算634千元的15.87 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少81.18千元,下降9.42 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少增加60.1千元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少109.43千元,下降15 %;公务接待费支出决算减少31.84千元,下降24.04 %。因公出国(境)费支出增加的主要原因是2015年经国家外国专家局批准,我局派员参加省住建厅举办的赴法“城乡规划督察培训班”,2014年无该项经费支出,故因公出国(境)费用增加;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少主要原因是2015年下半年机关贯彻执行公务用车改革,我局封存13台公务用车待处置,公务用车运行费用减少;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费60.1千元,占7.7 %;公务用车购置及运行维护费支出620.07千元,占79.42 %;公务接待费支出100.62千元,占12.89%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出60.1千元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组1个、累计1人次。开支具体内容是梁崇边赴法国城乡规划督察培训差率费。
2.公务用车购置及运行维护费支出620.07千元,其中:公务用车购置支出为0千元;公务用车运行及维护支出620.07千元,2015年机关及下属6个单位公务用车保有量为38辆,主要用于履行公务。
3.公务接待费支出100.62千元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,局机关及下属6个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待46次,接待人数共490人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出3919.16千元,比上年增加1207千元,增长44.51%。主要原因是部分办公设备价格上涨。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额46.2千元,其中:政府采购货物支出46.2千元授予小微企业合同金额46.2千元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2015年度本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及项目金额0千元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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